你好,a公司與b公司有業(yè)務往來,b公司是a公司的股東,現(xiàn)在b公司要撤資,截止到24年7月底,a公司欠b公司300萬,但是這300萬里面有10萬未開票的,但是a公司的財務軟件上顯示a公司欠b公司290萬,那么這10萬會在8月開票,那么把8月開票的10萬,財務軟件上反結賬7月的,把這補開票的10萬做進a公司的7月的帳,那么這樣子可以嗎
Kalen Wu
于2024-08-20 14:01 發(fā)布 ??169次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-08-20 14:03
這樣的操作一般是不被允許的。
財務記賬應當遵循權責發(fā)生制原則,即業(yè)務發(fā)生的時間決定了記賬的時間。7 月份實際未開票的 10 萬業(yè)務,應在 8 月開票并確認收入記賬,不應通過反結賬的方式將其計入 7 月的賬。
如果將 8 月開票的業(yè)務計入 7 月,可能導致財務數(shù)據(jù)的不準確和不合規(guī),也不符合會計準則和稅務要求。
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你好,很高興為你解答
不影響,但是會影響五月的期初
2021-05-27 14:25:39

您好,是可以的,但是不建議的,謝謝
2022-01-06 17:02:30

這樣的操作一般是不被允許的。
財務記賬應當遵循權責發(fā)生制原則,即業(yè)務發(fā)生的時間決定了記賬的時間。7 月份實際未開票的 10 萬業(yè)務,應在 8 月開票并確認收入記賬,不應通過反結賬的方式將其計入 7 月的賬。
如果將 8 月開票的業(yè)務計入 7 月,可能導致財務數(shù)據(jù)的不準確和不合規(guī),也不符合會計準則和稅務要求。
2024-08-20 14:03:59

您好,這個的話是可以的,這10萬做到7月的賬,這個允許
2024-08-19 11:37:18

同學你好
金蝶K3反結賬可以登錄相應的賬套,找到存貨核算并點擊,再找到反結賬雙擊。
2020-11-05 10:06:54
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