老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

老師請(qǐng)問一下兩個(gè)公司是同一個(gè)法人,從A公司轉(zhuǎn)錢到B公司,是不是做分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-A,錢轉(zhuǎn)到法人賬戶是借:其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款嗎
答: 是的,對(duì)的,是這么做的。
比如下面這個(gè)往來款5.28億的母公司與子公司之間的往來款:母公司:借:銀行存款5.28億 貸: 其他應(yīng)付款 –集團(tuán)內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 子公司 借:其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 貸:銀行存款 5.28億 這個(gè)抵消分錄應(yīng)該怎么編制
答: 同學(xué)你好,抵消分錄,借:其他應(yīng)收款,5.28億元,貸:其他應(yīng)付款,5.28億元。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版,我10月份的有個(gè)科目錯(cuò)了,但是已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在要修改要怎么樣弄呀?本來是借 其他應(yīng)付款,貸銀行存款的,但是我點(diǎn)錯(cuò)了,點(diǎn)了其他應(yīng)收款
答: 那你進(jìn)行調(diào)整就可以的 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款


優(yōu)雅的柚子 追問
2024-08-21 15:18
郭老師 解答
2024-08-21 15:20