老師您好 公司其他應付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當年的賬就可以那樣沖 答
個稅的手續(xù)費到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費用不夠 稅局查賬讓補稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個應該計入無形資產(chǎn)科目 答

我想問一下出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的進項票是相當于庫存了嗎,這樣進項票是不是還可以開給別人就是因為單證不齊,所以我只能出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,那么這個進項發(fā)票還能用嗎
答: 你好 ; 1. 是的。 到時你內(nèi)銷要繳納稅費; 可以抵扣的;
我想問一下出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的進項票是相當于庫存了嗎,這樣進項票是不是還可以開給別人就是因為單證不齊,所以我只能出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,那么這個進項發(fā)票還能用嗎
答: 你好; 進項稅發(fā)票看抵扣的; 可以的 是的。轉(zhuǎn)內(nèi)銷去處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們是一家出口外貿(mào)企業(yè),由于出口的貨物性質(zhì)原因視為內(nèi)銷,8月底出口離岸?,F(xiàn)在我們沒有申報該筆出口收入,稅局要求我們更正上月報表,重新申報。但是該筆貨物的進項發(fā)票9月才開具,請問我們該如何做賬?
答: 你好,是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷正常交稅嗎?如果是那就是在13%銷售貨物第一行第5列和第6列里面填寫,對應的成本,你賬上做暫估,有其他的發(fā)票吧?用其他的發(fā)票來抵扣。沒有需要正常交納。然后9月份收到了發(fā)票,紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。

