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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-30 10:03

你好!是權(quán)責(zé)發(fā)生制

天道酬勤 追問(wèn)

2024-08-30 10:06

有些人說(shuō)是收付實(shí)現(xiàn)制有些說(shuō)是權(quán)責(zé)發(fā)生制,搞不明白到底是啥

宋生老師 解答

2024-08-30 10:09

你好!比如你銷(xiāo)售貨物,只要銷(xiāo)售了,風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移了,不管你收不收到錢(qián),都要先交上稅

天道酬勤 追問(wèn)

2024-08-30 10:09

您說(shuō)的很對(duì),我點(diǎn)我能理解

宋生老師 解答

2024-08-30 10:11

你好,那你具體是哪兒不理解呢

天道酬勤 追問(wèn)

2024-08-30 10:13

有些建筑公司等對(duì)方付款的時(shí)候才開(kāi)發(fā)票像這樣操作是不是就等于是收付實(shí)現(xiàn)制了

宋生老師 解答

2024-08-30 10:15

你好!是的,但是這樣本身是違規(guī)的啊

按規(guī)定是要按完工程度來(lái)確認(rèn),也就是要求是權(quán)責(zé)發(fā)生制,只是他自己要違規(guī)。

天道酬勤 追問(wèn)

2024-08-30 10:57

您好老師這個(gè)平臺(tái)上你是我見(jiàn)過(guò)的最專(zhuān)業(yè)的一位我再請(qǐng)教個(gè)其他問(wèn)題。
我對(duì)圖片上的會(huì)計(jì)分錄有點(diǎn)疑惑:甲公司是一般納稅人采用的是差額征稅。甲公司11月份未開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票只是按照幸福地產(chǎn)公司開(kāi)來(lái)的結(jié)算單確認(rèn)了收入和增值稅,請(qǐng)問(wèn)在11月份申報(bào)增值稅的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90873.79元和“應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額-簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目29126.21元”在增值稅申報(bào)表上是否體現(xiàn)。

宋生老師 解答

2024-08-30 10:59

你好!這個(gè)看不太清。
結(jié)算單是多少錢(qián)

天道酬勤 追問(wèn)

2024-08-30 11:13

老師,現(xiàn)在可以看清楚嗎

宋生老師 解答

2024-08-30 11:14

你好!你做了收入,有簡(jiǎn)易計(jì)稅金額,肯定是要在申報(bào)表體現(xiàn)的

天道酬勤 追問(wèn)

2024-08-30 11:22

我的疑問(wèn)是甲公司11月份未收到分包款的發(fā)票,12月份的時(shí)候甲公司再?zèng)]有發(fā)生增值稅應(yīng)稅收入只是收到了乙公司開(kāi)來(lái)的分包款發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)甲公司怎么進(jìn)行差額征稅申報(bào)呢。

宋生老師 解答

2024-08-30 11:25

你好!這個(gè)要看稅務(wù)局認(rèn)定了。嚴(yán)格說(shuō)起來(lái),你都沒(méi)有收到發(fā)票,是不能差額開(kāi)票,差額征收的。

天道酬勤 追問(wèn)

2024-08-30 11:32

11月份甲公司必須要確認(rèn)增值稅收入并且要進(jìn)行增值稅申報(bào)??墒羌坠静⑽慈〉梅职畹陌l(fā)票甲公司沒(méi)辦法進(jìn)行差額征稅申報(bào)的。分包款的發(fā)票只在12月份收到了,那甲公司怎么才能進(jìn)行差額征稅申報(bào)呢

宋生老師 解答

2024-08-30 11:33

你好!實(shí)操中,有的稅務(wù)局會(huì)要求按免稅申報(bào),然后12月再開(kāi),同時(shí)免稅部分填負(fù)數(shù)

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以合同約定時(shí)間確認(rèn)收入,提前收款放到預(yù)收款里 如果我的回答讓您滿(mǎn)意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!
2019-05-11 13:33:21
房租是實(shí)際收到房租的當(dāng)月
2022-04-27 16:25:14
你好!是權(quán)責(zé)發(fā)生制
2024-08-30 10:03:29
答:《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于將鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)納入營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2013〕106號(hào))附件1《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第四十一條規(guī)定, 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為: (一)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)并收訖銷(xiāo)售款項(xiàng)或者取得索取銷(xiāo)售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開(kāi)具發(fā)票的,為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天。 收訖銷(xiāo)售款項(xiàng),是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)過(guò)程中或者完成后收到款項(xiàng)。 取得索取銷(xiāo)售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,是指書(shū)面合同確定的付款日期;未簽訂書(shū)面合同或者書(shū)面合同未確定付款日期的,為應(yīng)稅服務(wù)完成的當(dāng)天。 根據(jù)上述規(guī)定,運(yùn)輸服務(wù)已經(jīng)提供,應(yīng)于取得索取銷(xiāo)售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天確定納稅義務(wù),書(shū)面合同有約定付款日期的按書(shū)面約定,沒(méi)有約定按服務(wù)完成當(dāng)天,你公司業(yè)務(wù)合同未確定具體日期,按運(yùn)輸服務(wù)完成的時(shí)間,應(yīng)該在2013年完成運(yùn)輸服務(wù)時(shí)確認(rèn)收和繳納增值稅。
2022-03-01 21:06:10
你好 11月做預(yù)收賬款 12月發(fā)貨后才做收入繳納增值稅
2020-11-10 13:25:48
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