某出口企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入原材料支付進(jìn)項(xiàng)稅額1700元,生產(chǎn)產(chǎn)品部分出口,部分國內(nèi)銷售,其中出口收入150000元,國內(nèi)銷售12000元,同期收到出口退增值稅620元,則,本期應(yīng)交稅金減應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)為多少2、接上題,本期應(yīng)交稅金減應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額為多少
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于2018-05-15 11:00 發(fā)布 ??1744次瀏覽
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羅老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18

你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的意思??
2022-01-04 10:02:10

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07

你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57

你好,一般納稅人月底的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額是需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2021-02-20 20:13:32
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