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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-09-06 17:14

應(yīng)納增值稅額是根據(jù)銷項稅減去進(jìn)項稅計算得出的。如果本月退稅和附加都是0,那么應(yīng)納增值稅額就是本月實(shí)際產(chǎn)生的增值稅額。

小魚兒 追問

2024-09-06 17:25

應(yīng)納增值稅額是根據(jù)銷項稅減去進(jìn)項稅計算得出的 對于生產(chǎn)外貿(mào)來說正常情況下 應(yīng)納增值稅額都是0吧 因為是進(jìn)項先抵扣剩下的進(jìn)項就都用來退稅了  這種情況附加也是0對吧

堂堂老師 解答

2024-09-06 17:28

對于生產(chǎn)外貿(mào)企業(yè),確實(shí)通常應(yīng)納增值稅額為0,因為進(jìn)項稅全部用于抵扣銷項稅,多余的進(jìn)項稅可以申請退稅。在這種情況下,教育費(fèi)附加等稅費(fèi)也因增值稅為0而通常為0。

小魚兒 追問

2024-09-06 17:39

免抵有稅負(fù)卡著嗎

堂堂老師 解答

2024-09-06 17:43

"免抵"指的是出口貨物免征內(nèi)銷環(huán)節(jié)的增值稅,并允許對當(dāng)期未抵扣完的部分進(jìn)行退稅。這里沒有稅負(fù)卡著的情況,而是通過調(diào)節(jié)出口退稅與內(nèi)銷環(huán)節(jié)增值稅的關(guān)系,來實(shí)現(xiàn)稅收的合理減免。

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您好!上面那個是小規(guī)模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-12-26 11:53:39
一般納稅人是前面的分錄,小規(guī)模是后面的分錄
2018-12-25 13:35:01
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