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送心意

陽(yáng)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-18 07:37

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅  貸:庫(kù)存現(xiàn)金等

阿敏 追問(wèn)

2018-05-18 13:43

抵的分錄?

陽(yáng)老師 解答

2018-05-18 14:30

就是抵扣的分錄就是上面那個(gè)

阿敏 追問(wèn)

2018-05-18 19:43

購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 
情況二:抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 正數(shù) 貸:銀行存款或者現(xiàn)金 正數(shù) 對(duì)嗎

陽(yáng)老師 解答

2018-05-18 19:44

你好,你做管理費(fèi)用,貸方的話增值稅是增加也,你這樣做是不正確的

阿敏 追問(wèn)

2018-05-18 19:50

購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款、現(xiàn)金正數(shù) 
情況二:抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 正數(shù) 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)  這樣對(duì)嗎

陽(yáng)老師 解答

2018-05-18 19:55

你好,你直接像我那樣做一筆分錄就可以了

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