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阿敏
于2018-05-18 07:36 發(fā)布 ??739次瀏覽
陽(yáng)老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-18 07:37
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
阿敏 追問(wèn)
2018-05-18 13:43
抵的分錄?
陽(yáng)老師 解答
2018-05-18 14:30
就是抵扣的分錄就是上面那個(gè)
2018-05-18 19:43
購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 情況二:抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 正數(shù) 貸:銀行存款或者現(xiàn)金 正數(shù) 對(duì)嗎
2018-05-18 19:44
你好,你做管理費(fèi)用,貸方的話增值稅是增加也,你這樣做是不正確的
2018-05-18 19:50
購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款、現(xiàn)金正數(shù) 情況二:抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 正數(shù) 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 這樣對(duì)嗎
2018-05-18 19:55
你好,你直接像我那樣做一筆分錄就可以了
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陽(yáng)老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.97 解題: 5055 個(gè)
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2018-05-18 13:43
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2018-05-18 14:30
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2018-05-18 19:44
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