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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-19 19:36

正常的申報(bào)處理,放在2017年的企業(yè)所得稅進(jìn)行申報(bào)

獨(dú)愛天使 追問

2018-05-19 19:52

但是我16年所得稅匯算的時(shí)候這個(gè)所得稅已經(jīng)報(bào)了,只是帳務(wù)上沒做,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),不知道要怎么處理

江老師 解答

2018-05-19 20:31

這個(gè)當(dāng)時(shí)存在現(xiàn)金或銀行存款對(duì)不上的情況

獨(dú)愛天使 追問

2018-05-19 20:44

我是預(yù)交16年四季度所得稅,我沒在16年12月預(yù)提所得稅費(fèi)用,而是在17年1月交所得稅時(shí)候直接做所得稅費(fèi)用,這樣16年財(cái)務(wù)報(bào)表上就沒有這個(gè)所得稅費(fèi)用,16年所得稅匯算清繳報(bào)表上我是填了16年四季度預(yù)交的所得稅,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表跟所得稅匯算會(huì)有差異

江老師 解答

2018-05-19 22:16

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有差異很正常,這個(gè)是會(huì)計(jì)與稅法的差異,有時(shí)間性差異與永久性差異

獨(dú)愛天使 追問

2018-05-19 22:23

好的,那就是沒問題,那我現(xiàn)在匯算清繳補(bǔ)交上年的所得稅,是在現(xiàn)在5月直接做所得稅費(fèi)用,還是要在17年12月預(yù)提?

江老師 解答

2018-05-20 10:20

直接做2018年的企業(yè)所得稅費(fèi)用
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤(rùn)
貸:所得稅費(fèi)用

獨(dú)愛天使 追問

2018-05-20 10:21

可以做成以前年度損益調(diào)整嗎?

江老師 解答

2018-05-20 10:23

為什么要做成以前年度損益調(diào)整呢,這樣做可以少交企業(yè)所得稅的

獨(dú)愛天使 追問

2018-05-20 10:27

對(duì)啊,我都忘記這回事了,那就是我四季度沒有計(jì)提的我可以做以前年度損益調(diào)整,因?yàn)槟莻€(gè)在16交所得稅時(shí)已經(jīng)扣減過了,補(bǔ)交的還沒扣減過就直接做當(dāng)年的所得稅費(fèi)用

江老師 解答

2018-05-20 10:30

直接進(jìn)行當(dāng)年所得稅匯算清繳時(shí)列支就可以了

獨(dú)愛天使 追問

2018-05-20 10:31

好的,謝謝老師

江老師 解答

2018-05-20 10:32

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