2017年報表中管理費用100萬元,在2018年3月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時做賬錯誤,不應(yīng)該全部入賬到2017年,2017年只應(yīng)該入賬10萬元,我在2018年3月份做賬調(diào)整了該筆分錄,現(xiàn)在做匯算清繳,2017年度財務(wù)報表中利潤表,我還是應(yīng)該按照2017年12月份的填寫么?還是應(yīng)該按照調(diào)整100萬之后的數(shù)填這個報表?其中企業(yè)所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表中這90萬的管理費用是需要調(diào)增的是吧?
風(fēng)輕~云淡
于2018-05-21 10:16 發(fā)布 ??876次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
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你好,同學(xué)
這個是??顚S玫恼a助,沒有的話可以不填寫
2024-04-17 17:54:24

你好 你說的是什么納稅調(diào)整表 職工薪酬嗎
2020-05-28 11:11:01

是的,都要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的
2021-04-27 14:10:38

企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單,A000000(企業(yè)基礎(chǔ)信息表),A100000(中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表),A101010(一般企業(yè)收入明細(xì)表),A102010(一般企業(yè)成本支出明細(xì)表),A104000(期間費用明細(xì)表),A105000(納稅調(diào)整項目明細(xì)表),A105050(職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表),A105080(資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表),A106000(企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表)
2017-05-13 23:02:28

這兩張表是沒有數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的
2018-04-25 15:37:53
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