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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-21 16:59

你好,你可以計(jì)入其他

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-05-21 17:03

我也是這樣填的,但是我電量那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng) 
說(shuō)在檢查,因?yàn)樗娰M(fèi)就要12萬(wàn)左右 
這樣有沒(méi)有問(wèn)題哈

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-05-21 17:29

老師在忙嗎?

鄒老師 解答

2018-05-21 17:36

你好,你填寫(xiě)的情況與你利潤(rùn)表的期間費(fèi)用明細(xì)不一致?

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你好,你可以計(jì)入其他
2018-05-21 16:59:12
填寫(xiě)在其他沒(méi)有問(wèn)題的
2018-05-21 17:30:54
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交所得稅
2019-04-24 16:11:04
當(dāng)期所得稅——是指企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算確定的針對(duì)當(dāng)期發(fā)生的交易和事項(xiàng),應(yīng)交納給稅務(wù)部門的所得稅金額,即應(yīng)交所得稅。 遞延所得稅費(fèi)用(或收益)=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)的期末金額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額) 所得稅費(fèi)用,利潤(rùn)表中應(yīng)予確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為當(dāng)期所得稅和遞延所得稅兩者之和。即:所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅%2B遞延所得稅。
2020-02-25 17:09:02
這些要根據(jù)你的情況,如果是出差發(fā)生計(jì)入差旅費(fèi),如果不能對(duì)號(hào),計(jì)入其他
2019-04-30 17:00:08
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