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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-17 13:00

借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付賬款,

借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用。

Minny 追問

2024-10-17 13:03

老師,是先付的款,后開的發(fā)票,收到發(fā)票如果做賬,之前每個(gè)月已經(jīng)做費(fèi)用了

Minny 追問

2024-10-17 13:07

老師,要用到長期待攤費(fèi)用這個(gè)科目嗎

郭老師 解答

2024-10-17 13:08

借預(yù)付賬款貸銀行
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
發(fā)票到了之后,
借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付賬款
借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用不對(duì)嗎:
第一個(gè)是支付的。
第二個(gè)是按月分?jǐn)偟摹?br/>第三個(gè)是收到發(fā)票的。
第四個(gè)是紅沖分?jǐn)偟摹?/p>

Minny 追問

2024-10-17 13:18

老師,我是這樣理解的,比我預(yù)付半年房租 60萬房租,
1.借:預(yù)付賬款-XX  60萬  貸方:銀行存款 60萬;
2.每月計(jì)提費(fèi)用:借:制造費(fèi)用   10萬  貸:預(yù)付賬款-10萬;
3.發(fā)票后面才開給我,有進(jìn)項(xiàng),我做分錄:借:制造費(fèi)用 -60萬   貸:預(yù)付賬款-60萬,借:制造費(fèi)用 58 萬 ,進(jìn)項(xiàng)2萬 貸:60萬,這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-10-17 13:18

都攤銷完畢了嗎?如果是的話對(duì)的。

Minny 追問

2024-10-17 13:35

老師,我們預(yù)付的房租,先開給我們下半年的發(fā)票,如果做賬呀,不能直接做在這個(gè)月的費(fèi)用吧

郭老師 解答

2024-10-17 13:39

不可以的,需要按月分?jǐn)?。提前一次開了發(fā)票也不可以一次做。

Minny 追問

2024-10-17 13:39

老師,那分錄怎么做呢

郭老師 解答

2024-10-17 13:45

借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸,銀行存款,
借制造費(fèi)用貸,預(yù)付賬款。

郭老師 解答

2024-10-17 13:45

第二個(gè)分錄是一個(gè)月的金額。

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相關(guān)問題討論
你說的這種也可以的。
2023-07-13 13:18:48
可以的,可以這么做的。
2021-12-09 16:11:17
第一聯(lián)是銷貨方記賬憑證,也就是記賬聯(lián)。通俗講就是銷貨方入賬用的。 第二聯(lián)是抵扣聯(lián)、第三聯(lián)是購貨方記賬聯(lián),這是給購貨方用的。
2020-04-26 16:26:47
您好,你付款對(duì)公轉(zhuǎn)到那家,房租開不出來其他的也是開不出來的。
2019-12-22 22:42:26
您好 一般納稅人開具房租發(fā)票增值稅稅率9%
2019-09-23 13:54:20
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