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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-10-28 10:08

您好,這個的話,是這樣的   直接做一個應(yīng)付職工薪酬和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的一筆分錄就行,其他的不需要的

Ada~沖啊 追問

2024-10-28 10:12

我看她是這么做的,這不是不對?。空_的分錄應(yīng)該怎么做

小鎖老師 解答

2024-10-28 10:12

這個不對,就是之前他購買手機(jī)那一筆咋做的,你看一下這個前提

Ada~沖啊 追問

2024-10-28 10:15

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)  20000
    貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 20000
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 20000
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2600
 貸:銀行存款 22600

小鎖老師 解答

2024-10-28 10:16

您好,這樣做  借 管理費(fèi)用2600  貸 應(yīng)付職工薪酬 2600  借 應(yīng)付職工薪酬 2600   貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Ada~沖啊 追問

2024-10-28 10:43

好的 明白了

小鎖老師 解答

2024-10-28 10:43

嗯嗯理解了就好的

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最后兩個可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好!對的。分錄就是這樣。
2018-10-12 15:12:22
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
您的具體問題是什么?
2018-09-18 15:48:17
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