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小橋流水
于2018-05-23 14:50 發(fā)布 ??1194次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-05-23 14:51
您好!是的。要開發(fā)票,要交增值稅。
小橋流水 追問
2018-05-23 14:52
那沒有開發(fā)票,直接記入戡其他業(yè)務(wù)收入了,匯算清繳用處理嗎
宋生老師 解答
2018-05-23 14:53
您好!你如果計(jì)入收入了,匯算清繳就不用處理了。但是你增值稅仍然要交啊。
2018-05-23 14:55
那就填在一般企業(yè)收入明細(xì)表中的其他業(yè)務(wù)收入-出租固定資產(chǎn)收入這欄對嗎
2018-05-23 15:01
您好!是的。如果你營業(yè)執(zhí)照有這個業(yè)務(wù),就填入主營業(yè)務(wù)收入
2018-05-23 15:20
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)支出超出比例了,超支部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年扣除吧,賬載金額10萬,稅收金額是8萬,納稅調(diào)金額是1.5萬(職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表)填列,但在納稅調(diào)整明細(xì)表中自動生成賬載金額10萬,稅收金額8萬,調(diào)增金額是2萬,多出的0.5萬是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的教育經(jīng)費(fèi),哪個地方出錯了呢
2018-05-23 15:24
您好!不會把。你的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表填10萬,賬載金額8萬,他會自動出調(diào)整2萬啊。 你截圖來看下
2018-05-23 15:33
老師,上傳成功了嗎
2018-05-23 15:34
你好!沒有看到圖呢!
2018-05-23 15:42
老師,填A(yù)105050表時,填 列教育經(jīng)費(fèi)賬載金額1萬,稅收金額5000元,納稅調(diào)整金額0,累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后的度扣除額5000元,合計(jì)欄賬載金額10萬,稅收金額8萬,納稅調(diào)整1.5,在A105000表,職薪酬這欄,賬載金額10萬,稅收金額和調(diào)增金額自動帶出來分別是8萬和2萬,那么在A105050調(diào)增合計(jì)數(shù)是1.5萬啊,就差教育經(jīng)費(fèi)這塊
2018-05-23 15:44
您好!因?yàn)槟戕D(zhuǎn)了5000過去了。而且105050你為什么稅收金額是5000?正常不應(yīng)該是1萬嗎?
2018-05-23 15:55
職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生1萬,但只能扣除5000元,剩余5000不是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎,所以在納稅調(diào)整金額這一列我填0,但在A105000表,調(diào)增金額又含有這5000了
2018-05-23 15:56
你好!這樣說還是太模糊了,最好是截圖才好看。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
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2018-05-23 14:53
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宋生老師 解答
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