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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-05-23 14:51

您好!是的。要開發(fā)票,要交增值稅。

小橋流水 追問

2018-05-23 14:52

那沒有開發(fā)票,直接記入戡其他業(yè)務(wù)收入了,匯算清繳用處理嗎

宋生老師 解答

2018-05-23 14:53

您好!你如果計(jì)入收入了,匯算清繳就不用處理了。但是你增值稅仍然要交啊。

小橋流水 追問

2018-05-23 14:55

那就填在一般企業(yè)收入明細(xì)表中的其他業(yè)務(wù)收入-出租固定資產(chǎn)收入這欄對嗎

宋生老師 解答

2018-05-23 15:01

您好!是的。如果你營業(yè)執(zhí)照有這個業(yè)務(wù),就填入主營業(yè)務(wù)收入

小橋流水 追問

2018-05-23 15:20

老師,職工教育經(jīng)費(fèi)支出超出比例了,超支部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年扣除吧,賬載金額10萬,稅收金額是8萬,納稅調(diào)金額是1.5萬(職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表)填列,但在納稅調(diào)整明細(xì)表中自動生成賬載金額10萬,稅收金額8萬,調(diào)增金額是2萬,多出的0.5萬是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的教育經(jīng)費(fèi),哪個地方出錯了呢

宋生老師 解答

2018-05-23 15:24

您好!不會把。你的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表填10萬,賬載金額8萬,他會自動出調(diào)整2萬啊。 
你截圖來看下

小橋流水 追問

2018-05-23 15:33

老師,上傳成功了嗎

宋生老師 解答

2018-05-23 15:34

你好!沒有看到圖呢!

小橋流水 追問

2018-05-23 15:42

老師,填A(yù)105050表時,填 列教育經(jīng)費(fèi)賬載金額1萬,稅收金額5000元,納稅調(diào)整金額0,累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后的度扣除額5000元,合計(jì)欄賬載金額10萬,稅收金額8萬,納稅調(diào)整1.5,在A105000表,職薪酬這欄,賬載金額10萬,稅收金額和調(diào)增金額自動帶出來分別是8萬和2萬,那么在A105050調(diào)增合計(jì)數(shù)是1.5萬啊,就差教育經(jīng)費(fèi)這塊

宋生老師 解答

2018-05-23 15:44

您好!因?yàn)槟戕D(zhuǎn)了5000過去了。而且105050你為什么稅收金額是5000?正常不應(yīng)該是1萬嗎?

小橋流水 追問

2018-05-23 15:55

職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生1萬,但只能扣除5000元,剩余5000不是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎,所以在納稅調(diào)整金額這一列我填0,但在A105000表,調(diào)增金額又含有這5000了

宋生老師 解答

2018-05-23 15:56

你好!這樣說還是太模糊了,最好是截圖才好看。

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