
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
請問老師,我們公司一個客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款,我們已經(jīng)開了發(fā)票,但是這筆款還要拿出來給另一個公司,這個公司是和我們這個客戶有業(yè)務(wù)的,他們無法開發(fā)票,所以就這么操作了,事先我們并不知情,那現(xiàn)在這個錢應(yīng)該怎么拿出來合規(guī)呢?
答: 你好 就是發(fā)票由你們?nèi)~開具嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我想問一下,我們是分公司,對公戶收了一筆錢,但是是總公司給客戶開的發(fā)票,那我們這個賬應(yīng)該怎么記?
答: 你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司


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2024-10-30 12:51
小鎖老師 解答
2024-10-30 12:53
ccy 追問
2024-10-30 13:03
小鎖老師 解答
2024-10-30 14:07
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2024-10-30 16:07
小鎖老師 解答
2024-10-30 20:42