
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
老師,請(qǐng)問一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
答: 不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營改增企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報(bào)表
答: 你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
一般納稅人的簡(jiǎn)易征收,填列增值稅納稅申報(bào)表主表時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那應(yīng)該如何填列?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報(bào)表》如何填報(bào)???
我在申報(bào)國稅增值稅一般納稅人申報(bào)表我們公司是勞務(wù)派遣差額納稅一般納稅人該申報(bào)表如何填報(bào)呢
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?


神奇小飛俠 追問
2018-05-24 16:35
張艷老師 解答
2018-05-24 18:12