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送心意

堂堂老師

職稱中級會計(jì)師

2024-11-11 14:42

普通增值稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額確實(shí)不能用于抵扣銷項(xiàng)稅額。但是,普通發(fā)票上的費(fèi)用仍然可以作為成本或費(fèi)用在會計(jì)賬目中記錄。所以,如果這筆交易確實(shí)是公司的車輛通行費(fèi),那么會計(jì)分錄中的“借:管理費(fèi)用-車輛通行費(fèi)”是正確的,但“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”這部分不應(yīng)該出現(xiàn),因?yàn)槠掌钡亩愵~不能抵扣。正確的會計(jì)分錄應(yīng)該只涉及費(fèi)用的記賬,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。

3... 追問

2024-11-11 14:55

你這邊看下答案,是錯誤的吧,實(shí)操練習(xí)中遇到的

堂堂老師 解答

2024-11-11 14:58

是的,答案里提到的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”部分是錯誤的。普通增值稅發(fā)票的稅額不能用于抵扣。正確的處理應(yīng)該只記錄成本或費(fèi)用,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。

3... 追問

2024-11-11 15:00

那為什么會計(jì)學(xué)堂實(shí)操里會出現(xiàn)錯誤的答案呀?我花錢買的實(shí)操課呀

堂堂老師 解答

2024-11-11 15:03

在會計(jì)學(xué)習(xí)材料或?qū)嵅倬毩?xí)中偶爾會出現(xiàn)錯誤,可能是編輯過程中的疏忽或更新不及時(shí)導(dǎo)致的。這種情況下,建議你向提供課程的平臺反饋錯誤,以便他們及時(shí)更正并提供正確的學(xué)習(xí)內(nèi)容。這樣可以幫助你也幫助其他學(xué)員更好地學(xué)習(xí)。

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相關(guān)問題討論
您好對的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
就是有時(shí)候繳納增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 有的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 你想問什么問題
2018-12-12 16:18:51
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
是第二個(gè)分錄,第一個(gè)是預(yù)交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
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