老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

某小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅采用核定征收方式,應(yīng)稅所得率為5%,本期累計營業(yè)收入為10萬,假設(shè)無以前期間已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額,請問本期企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為多少元,謝謝
答: 100000*5%*25%=12500
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅采用核定征收方式,應(yīng)稅所得率為5%,本期累計營業(yè)收入為10萬,假設(shè)無以前期間已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額,請問本期企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為多少元。
答: 你好,用收入10*5%*企業(yè)所得稅稅率 ,就是所得稅應(yīng)納稅額 。如果所得稅稅率為25%,那么就是10*5%*25%=0.125(萬元)=1250元 祝學(xué)習(xí)愉快!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅采用核定征收方式,應(yīng)稅所得率為5%,本期累計營業(yè)收入為10萬,假設(shè)無以前期間已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額,請問本期企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為( 500 )元.500怎么算的!
答: 您好!10*5%*10%得到的


佩琪、 追問
2018-05-29 11:11
袁老師 解答
2018-05-29 11:19