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送心意

雪兒老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-12-07 10:05

進項、銷項、減免稅先轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目; 2,再將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目; 3,根據(jù)未交增值稅科目的貸方余額或者是借方余額,1月份做繳納分錄或者抵扣。

追問

2024-12-07 10:09

如果進項大于銷項,這些明細還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

雪兒老師 解答

2024-12-07 10:28

如果進項大于銷項,都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以了 。就是完成了。 如果是銷項大于進項。那就是多增加一個步驟,借  應交稅金--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費--未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
同學您好。 應交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-02-25 17:41:04
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-23 09:37:56
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