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送心意

波德老師

職稱高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師

2024-12-20 12:02

你好,處置的收入:
借:庫存現(xiàn)金  5000
貸:固定資產(chǎn)清理  
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

波德老師 解答

2024-12-20 12:02

這個因為不屬于公司的日常業(yè)務(wù),所以不用做主營業(yè)務(wù)收入。

果果臭臭 追問

2024-12-20 12:04

那我的收入就對不上啊

波德老師 解答

2024-12-20 12:06

你指的收入對不上是哪里和哪里對不上

果果臭臭 追問

2024-12-20 12:08

電子稅務(wù)局里的開票系統(tǒng)和帳里的開票收入

波德老師 解答

2024-12-20 12:15

你好,這個對不上是正?,F(xiàn)象,開票是按照增值稅要求開票的,做賬的時候從所得稅的角度不應(yīng)該確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入。

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你好!1、核銷固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項)轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
2018-03-26 11:10:45
學(xué)員,你好。固定資產(chǎn)只有確實不在企業(yè)了,確實清理了,才會做固定資產(chǎn)清理。如果折舊完后還在繼續(xù)使用時不需要再做任何處理的。
2018-03-05 15:01:25
您好 根據(jù)最新會計準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24
對的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
你好,你需要第一個做增增值稅的。 處置收入需要交增值稅,如果不考慮稅費,最后一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借營業(yè)外支出200貸固定資產(chǎn)清理。
2020-05-11 11:15:38
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