
收到代理出口貨物證明怎么入賬,申報(bào)增值稅時(shí)全部金額填入免稅銷售額欄次,沒有體現(xiàn)增值稅額,入賬還需貸未交增值稅嗎?
答: 出口,是免增值稅的啊,沒有銷項(xiàng)增值稅
小規(guī)模納稅人,只做貨物出口,申報(bào)增值稅的時(shí)候,免稅銷售額是應(yīng)該填入下面的哪一欄?(十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的銷售額。應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。(十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的普通發(fā)票銷售額。
答: 出口免稅銷售額計(jì)入第13欄“出口免稅銷售額”
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi),做賬時(shí)借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,應(yīng)交稅額應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,申報(bào)增值稅時(shí)這部分填到未開票收入欄,這樣可以嗎
答: 你好,可以這么做的。

