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于2018-05-31 20:45 發(fā)布 ??1387次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-31 20:47
您好,做賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款,1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入,1000元減去增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),1000元*增值稅率/(1+增值稅率),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,800元,貸:產(chǎn)成品,800元。
超超 追問
2018-06-01 11:44
稅應(yīng)該按照2000來交對(duì)么?
2018-06-01 12:17
那如果是從員工工資中扣除呢?怎么做帳?。?/p>
王雁鳴老師 解答
2018-06-01 13:46
您好,不需要的,就按1000來交稅就行了。如果從員工工資中扣除的話,做賬時(shí),借:其他應(yīng)收款-職工姓名,1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入,1000元減去增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),1000元*增值稅率/(1+增值稅率),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,800元,貸:產(chǎn)成品,800元。 發(fā)工資時(shí),借;應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,其他應(yīng)收款-職工姓名,1000元。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-06-01 11:44
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2018-06-01 12:17
王雁鳴老師 解答
2018-06-01 13:46