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增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)遞減怎么寫分錄

2021-08-21 來源:會計(jì)學(xué)堂
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一般納稅人在月末時把當(dāng)月所有進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目里,這樣就可以體現(xiàn)當(dāng)月需要繳納多少增值稅了。
會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
再把上月繳納的稅金也轉(zhuǎn)入未交增值稅里,會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
次月繳納增值稅時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
貸:銀行存款。


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