少付供應(yīng)商貨款跨月了該如何做會(huì)計(jì)處理?

2018-07-18 15:22 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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少付供應(yīng)商貨款,并且跨月了,這個(gè)時(shí)候財(cái)務(wù)人士怎么處理好這一情況呢?對(duì)此,本篇文章給您帶來(lái)了其對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。同時(shí)還有支付月結(jié)供應(yīng)商貨款的章程會(huì)計(jì)分錄,感興趣的小伙伴不要錯(cuò)過(guò)了本文哦。

少付供應(yīng)商貨款跨月了該如何做會(huì)計(jì)處理?

:首先,少付給供應(yīng)商的款項(xiàng)計(jì)入當(dāng)期收入,分錄如下:

借:應(yīng)付賬款(應(yīng)付金額)

貸:銀行存款(實(shí)付金額)

貸:營(yíng)業(yè)外收入(少付給供應(yīng)商的款項(xiàng))

支付月結(jié)供應(yīng)商貨款,

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款

少付供應(yīng)商貨款跨月了該如何做會(huì)計(jì)處理?

而如果是少付供應(yīng)商貨款跨月了,則需要這樣處理:

付款時(shí):

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

或借:應(yīng)付賬款-XXX(紅字)

貸::銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金(紅字)

結(jié)轉(zhuǎn)成本

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸:庫(kù)存商品

少付供應(yīng)商貨款跨月了的會(huì)計(jì)處理,您贊同上述小編的意見嗎?假如您還有不一樣的地方,歡迎您與會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師一起交流。

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