金蝶盤盈盤虧無金額怎么處理
1、盤盈單:通過【存貨核算】→【入庫(kù)核算】→【自制入庫(kù)核算】中選擇【盤盈入庫(kù)】來核算盤盈入庫(kù)單的單價(jià);
2、盤虧單:是出庫(kù)類型的單據(jù)之一,直接通過【材料出庫(kù)核算】和【產(chǎn)成品出庫(kù)核算】來核算盤虧單的單價(jià)和金額.
關(guān)于盤盈盤虧的處理
存貨盤虧時(shí):
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:原材料
借:管理費(fèi)用(管理不善)
營(yíng)業(yè)外支出(非常原因)
其他應(yīng)收款(應(yīng)收責(zé)任人、保險(xiǎn)公司賠款)
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
存貨盤盈:
借:原材料
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:管理費(fèi)用等
現(xiàn)金盤虧
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
借:其他應(yīng)收款(由個(gè)人負(fù)擔(dān))
管理費(fèi)用(由企業(yè)負(fù)擔(dān))
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
現(xiàn)金盤盈
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:營(yíng)業(yè)外收入
其他應(yīng)付款(應(yīng)付有關(guān)人員或單位)
①盤盈:
貸:以前年度損益調(diào)整
盤盈的固定資產(chǎn)作為前期差錯(cuò),通過"以前年度損益調(diào)整"科目核算,不用區(qū)分批準(zhǔn)前批準(zhǔn)后,在盤盈時(shí)做一筆分錄:
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整
②盤虧:
先將盤虧的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入"待處理財(cái)產(chǎn)損溢"科目中.
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
(盤虧凈損失的處理)
借:營(yíng)業(yè)外支出--固定資產(chǎn)盤虧
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
對(duì)于無形資產(chǎn),企業(yè)盤盈盤虧的無形資產(chǎn)先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,待查明原因后,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出(或營(yíng)業(yè)外收入)、管理費(fèi)用等科目.
金蝶K3資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么生成的?
可以在報(bào)表里自動(dòng)生成.
可以自己修改報(bào)表公式.
1、如果因?yàn)楦鞣N原因,生成報(bào)表不對(duì),那最簡(jiǎn)單的方法就是自己手工做報(bào)表了.
2、直接將已經(jīng)存在的報(bào)表【另存為】一份,然后修改另存后報(bào)表【工具】菜單下【公式取數(shù)參數(shù)】中【開始期間】和【結(jié)束期間】的設(shè)置.
金碟軟件如何反結(jié)賬?
標(biāo)準(zhǔn)版和迷你版
CTRL+F11 反過賬
CTRL+F12 反結(jié)賬
CTRL+F9 反扎賬
按F1打開幫助菜單里面可以看到快捷鍵表的
如果是專業(yè)版那么在憑證管理的編輯菜單里可以找到反過賬選項(xiàng).
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