費(fèi)用已發(fā)生但還未收到發(fā)票怎么做賬?

2018-07-19 11:32 來源:網(wǎng)友分享
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一般情況下,發(fā)生費(fèi)用就會(huì)收到相應(yīng)的發(fā)票.但在會(huì)計(jì)的日常工作中,經(jīng)常會(huì)遇到各種各樣的問題,例如費(fèi)用已發(fā)生但還未收到發(fā)票,面對(duì)這樣的情況應(yīng)該怎么做賬?下面會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師將對(duì)此進(jìn)行解答.

費(fèi)用已發(fā)生但還未收到發(fā)票怎么做賬?

1、已付款,但是未收到發(fā)票.一般企業(yè)都是先做預(yù)付款處理.出納根據(jù)會(huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)憑證,登記日記賬,做銀行支出.

借:預(yù)付賬款

貸:銀行存款

2、收到發(fā)票,材料驗(yàn)收入庫后.

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:預(yù)付賬款

費(fèi)用已發(fā)生但還未收到發(fā)票怎么做賬?

增值稅發(fā)票賬務(wù)處理:

如果不隔月,是要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并退還銷售方,銷售方可以在防偽稅控系統(tǒng)中作廢并重新開具正確的發(fā)票給你方,賬務(wù)按正常的程序進(jìn)行處理;

如果隔月,你方也要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并退還銷售方,并出具拒收證明加蓋單位公章,由對(duì)方持拒收證明和紅字申請(qǐng)單去對(duì)方主管局申請(qǐng)紅字通知單,并根據(jù)紅字通知單開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的發(fā)票給你方.由于你方在上月已收到貨,所以賬務(wù)上應(yīng)作暫估入庫,次月紅沖,收到重新開具的發(fā)票后按正常的程序進(jìn)行處理.

發(fā)票入賬和認(rèn)證并無必然的先后順序,只是在賬務(wù)上處理略有不同.如果先入賬,而發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證,"稅額"可以記入"其他應(yīng)收款"或者樓上說的"其他應(yīng)付款",如果先認(rèn)證而貨未到,"金額"可以記入"在途物資",或者等到貨到后再入賬(不隔月時(shí)).

關(guān)于費(fèi)用已發(fā)生但還未收到發(fā)票怎么做賬的問題,上述文章已經(jīng)進(jìn)行了詳細(xì)的解答.看完文章,相信你一定會(huì)有所收獲.更多相關(guān)資訊盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂.

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