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老師好!請教一個(gè)問題:企業(yè)再外省市有個(gè)項(xiàng)目,按合同金額的一定比例預(yù)繳了個(gè)人所得稅,這部分稅單位承擔(dān)了,請問該稅款能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-12-28
老師,企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)用是屬於什麼科目?
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2016-11-22
老師,施工企業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般為多少呀!
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2024-04-22
增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)更正怎么操作?。?/span>
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2018-10-24
更換了工作單位,個(gè)人所得稅免稅項(xiàng)需要重新添加嗎,更改公司是自己操作還是企業(yè)操作呢
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2021-11-15
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2023-03-20
?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅季報(bào)操作流程及注意事項(xiàng),謝謝
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2019-06-29
老師??季度彌補(bǔ)虧損要做分錄嗎企業(yè)所得稅稅報(bào)表怎么填
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2023-07-14
請問企業(yè)社保為何沒有自動(dòng)扣繳
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2019-12-19
老師你好我們最近需要開個(gè)新公司一般納稅人的,不知道要怎麼操作呢
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2015-07-03
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2022-04-02
個(gè)人所得稅交稅稅點(diǎn),稅率
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2019-07-09
我公司是分公司性質(zhì),不享受小微企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠,因?yàn)榭偣疚醋鰠R總報(bào)稅操作,所以我公司獨(dú)立申報(bào)所得稅,要怎么操作?
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2020-04-15
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表簡化表怎么操作
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2020-03-21
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
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2017-12-30
企業(yè) 代扣代繳個(gè)人所得稅 在個(gè)稅系統(tǒng)中怎么操作
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2021-08-10
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅稅時(shí)有一下提醒該怎么操作?
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2020-05-27
老師,分公司的企業(yè)所得稅匯算是并入總公司一起做的嗎
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2021-05-17
我公司是小規(guī)模公司,我想少交點(diǎn)稅費(fèi),怎么操作更能省錢呢?
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2021-06-21
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