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老師,參股和控股的區(qū)別,能用最簡單的話說嘛,參股有比例嗎
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2021-12-10
4. 以下內部控制了解的邏輯關系正確的是:()(單選) A.了解業(yè)務流程,穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,評價對后續(xù)審計計劃的影響,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險 B.穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,了解業(yè)務流程,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續(xù)審計計劃的影響 C.了解業(yè)務流程,穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續(xù)審計計劃的影響 D.穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,了解業(yè)務流程,記錄識別的風險,記錄內部控制缺陷,評價對后續(xù)審計計劃的影響
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2024-02-29
這個我完全混亂了聽完課,這不是前半部分是非同一控制,后半部分同一控制嘛,同一控制用賬面價值,非同用公允,這個題為啥前半部分做的分錄也是用賬面價值
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2019-05-11
我總結的第4點是不是錯了。應該是同控成本法,因為是同控(A只是多步購買B,只要比例大于50%最終控制B,那么由于A,B同屬P下子公司,形成控制)。除非一開始B就不是P下子公司,不管A是一步買50%控B,或多步購最終比例加總50%以上控制B,才是非嗯控。
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2021-04-23
如果重大錯報風險是由舞弊導致的,是不是意味著內部控制很可能已失效,控制測試也沒有必要進行?還有沒有別的情況,是內部控制無效的?
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2023-07-20
老師,您好!請問一下您那有內部牽制制度的什么內容嗎? 內部控制的文檔
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2023-12-29
對于內部控制審計,下列有關控制測試的時間安排的說法中,錯誤的是(  )。 A.對控制有效性測試的實施時間越接近基準日,提供的控制有效性的審計證據(jù)越有力 B.整合審計中,控制測試涵蓋的期間無須與財務報表審計中擬信賴內部控制的期間保持一致 C.整改后的內部控制需要在基準日之前運行足夠長的時間,注冊會計師才能得出整改后的內部控制是否有效的結論 D.如果信息技術一般控制有效且關鍵的自動化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊會計師就不需要對該自動化控制實施前推測試
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2024-03-10
老師,請幫我看一下這道簡答題,書上的答案說是內部人控制問題,課程里的老師說是隧道挖掘問題
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2020-09-08
、下列有關被審計單位整體層面的內部控制與業(yè)務流程層面控制的關系,表述正確的是(?。?A、整體層面的內部控制是否有效將直接影響重要業(yè)務流程層面控制的有效性 B、重要業(yè)務流程層面控制是否有效將直接影響整體層面的內部控制的有效性 C、二者沒有直接關系 D、注冊會計師僅需關注業(yè)務流程層面控制即可
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2020-03-02
全部員工為什么不是內部控制的實施主體?
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2022-03-05
老師,在非全資子公司投資比例很少,母公司也得編合并報表嗎?能控制才編制合并報表嗎?多少算控制?50%以上嗎
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2020-12-21
同一母公司控制的子公司間吸收合并實施方案
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2021-11-08
內部審計和內部控制的聯(lián)系和區(qū)別是什么
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2021-12-27
什么是財務內部控制的獨立性
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2019-02-16
簡述財務報告內部控制的方法
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2024-12-03
稅控服務費全部遞減增值稅還需要備案嗎?
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2019-05-29
下列各項中,屬于內部控制中與財務報告相關的溝通的內容的有(?。?。 A、使員工了解各自在與財務報告有關的內部控制方面的角色和職責 B、員工之間的工作聯(lián)系 C、向適當級別的管理層報告例外事項的方式 D、向社會公眾報告例外事項的方式
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2020-03-07
我公司是制造業(yè),請教應該怎么減少或控制費用?要出方案給老板
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2018-12-13
一般企業(yè)的成本和費用控制在多少比例才算正常?
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2019-03-31
下列各項中,屬于內部控制中與財務報告相關的溝通的內容的有(?。?。 A、使員工了解各自在與財務報告有關的內部控制方面的角色和職責 B、員工之間的工作聯(lián)系 C、向適當級別的管理層報告例外事項的方式 D、向社會公眾報告例外事項的方式
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2020-03-07