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在審計(jì)過(guò)程中,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師與甲集團(tuán)公司管理層討論了值得管理層關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷,并在審計(jì)報(bào)告日后、審計(jì)工作底稿歸檔日前以書(shū)面形式向集團(tuán)管理層和治理層通報(bào)了值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。 上面這句話(huà)為什么是對(duì)的? 值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷不應(yīng)當(dāng)是在審計(jì)報(bào)告日之前進(jìn)行溝通的嗎?
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2020-10-06
我想問(wèn)下什么是內(nèi)部控制?要怎么做
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2019-03-27
老師,幫我看看標(biāo)記的這兩個(gè)例子的關(guān)聯(lián)方關(guān)系有哪些。文字部分,第一個(gè)為控制和重大影響,第二個(gè)為控制和共同控制
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2022-02-12
對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制擬信賴(lài)程度越高,控制測(cè)試的范圍應(yīng)該越大。對(duì)嗎?為什么?
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2020-03-16
上市公司的內(nèi)部控制具體情況在哪里可以查到?巨潮網(wǎng)只能查到說(shuō)內(nèi)部控制無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn),但是具體內(nèi)部控制的設(shè)置以及存在的薄弱點(diǎn)不知道在哪里可以找到?ps:公司網(wǎng)站進(jìn)不了
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2017-04-09
老師,不懂那個(gè)內(nèi)部控制為啥不是啊
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2021-11-04
內(nèi)部控制中淮公司有什么優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)
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2021-03-23
對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制擬信賴(lài)程度越高,控制測(cè)試的范圍應(yīng)該越大。對(duì)嗎?為什么?
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2020-03-16
因少數(shù)股東增資由原來(lái)的控制到共同控制,如何賬務(wù)處理
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2019-08-31
公司會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容?
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2023-09-19
審計(jì)2019真題 與商譽(yù)減值相關(guān)的內(nèi)部控制與審計(jì)無(wú)關(guān),不是不用了解嗎,只需要了解與審計(jì)有關(guān)的內(nèi)部控制
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2023-07-25
公司怎樣簡(jiǎn)單控制各部門(mén)采購(gòu)量,核算各部門(mén)成本
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2020-02-29
被審計(jì)單位內(nèi)部行使控制職能的人員素質(zhì)不適應(yīng)崗位的要求影響內(nèi)部控制功能的正常發(fā)揮是固有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2021-01-03
被審計(jì)單位將全部或部分的信息技術(shù)職能外包給專(zhuān)門(mén)的應(yīng)用軟件服務(wù)提供商或云計(jì)算服務(wù)商等計(jì)算機(jī)服務(wù)機(jī)構(gòu),則注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)實(shí)施的與服務(wù)機(jī)構(gòu)活動(dòng)相關(guān)的程序有(?。?。 A、了解被審計(jì)單位內(nèi)部控制的設(shè)計(jì) B、獲取相關(guān)控制運(yùn)行有效性的證據(jù) C、了解服務(wù)機(jī)構(gòu)中與內(nèi)部控制相關(guān)的控制以及針對(duì)服務(wù)機(jī)構(gòu)活動(dòng)所實(shí)施的控制 D、了解被審計(jì)單位內(nèi)部控制的運(yùn)行是否有效
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2020-03-02
關(guān)于控制環(huán)境,下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是(  )。 A.控制環(huán)境包括治理職能和管理職能,以及治理層和管理層對(duì)內(nèi)部控制及其重要性的態(tài)度、認(rèn)識(shí)和措施 B.注冊(cè)會(huì)計(jì)師在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),如果認(rèn)為被審計(jì)單位控制環(huán)境薄弱,則很難認(rèn)定某一流程的控制是有效的 C.良好的控制環(huán)境本身就能夠防止或發(fā)現(xiàn)并糾正各類(lèi)交易、賬戶(hù)余額和披露認(rèn)定層次的重大錯(cuò)報(bào) D.有效的控制環(huán)境能為注冊(cè)會(huì)計(jì)師相信在以前年度和期中所測(cè)試的控制將繼續(xù)有效運(yùn)行提供一定基礎(chǔ)
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2021-06-03
應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容包括哪些
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2023-03-08
老師好,審計(jì)中了解內(nèi)控是評(píng)價(jià)控制的設(shè)計(jì)以及控制是否得到執(zhí)行,控制測(cè)試是評(píng)價(jià)控制是否有效。預(yù)期有效是控制設(shè)計(jì)合理且得到執(zhí)行。這個(gè)地方有點(diǎn)搞不懂,為什么說(shuō)預(yù)期有效應(yīng)當(dāng)實(shí)施控制測(cè)試?
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2021-08-11
管理費(fèi)用怎么控制了
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2015-11-17
下列各項(xiàng)中,屬于在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中注冊(cè)會(huì)計(jì)師向被審計(jì)單位治理層和管理層通報(bào)內(nèi)部控制缺陷時(shí)應(yīng)當(dāng)特別說(shuō)明的事項(xiàng)有( ?。?。 A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行審計(jì)工作的目的是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn) B.審計(jì)工作包括對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn) C.報(bào)告的事項(xiàng)包括注冊(cè)會(huì)計(jì)師識(shí)別出的所有的內(nèi)部控制缺陷 D.審計(jì)工作包括考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,其目的是設(shè)計(jì)適合具體情況的審計(jì)程序
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2024-03-22
(1)為什么會(huì)內(nèi)部控制存在且被執(zhí)行,注冊(cè)會(huì)計(jì)師卻認(rèn)為X公司控制可能運(yùn)行無(wú)效?
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2020-07-20