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注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)ABC公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表,于2018年12月115日對(duì)ABC公司相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行了解、測(cè)試與評(píng)價(jià)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬定的總體審計(jì)計(jì)劃中,關(guān)于控制測(cè)試和評(píng)價(jià)的部分內(nèi)容摘錄如下: (1)在了解內(nèi)部控制后認(rèn)為ABC公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理且得到執(zhí)行,,注冊(cè)會(huì)計(jì)師打算信賴其內(nèi)控的有效性,對(duì)相關(guān)內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測(cè)試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測(cè)試的基礎(chǔ)上,形成對(duì)ABC公司2018年度內(nèi)部控制有效性的最終評(píng)價(jià)。 要求:假定不考慮其他條件,請(qǐng)指出注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬定的總體審計(jì)計(jì)劃中關(guān)于控制測(cè)試和評(píng)價(jià)的內(nèi)容存在的缺陷,并提出改進(jìn)建議。 謝謝老師啦!
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2020-06-17
下列有關(guān)控制測(cè)試目的的說(shuō)法中,正確的是(?。?。 A、控制測(cè)試旨在評(píng)價(jià)內(nèi)部控制在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)方面的運(yùn)行有效性 B、控制測(cè)試旨在發(fā)現(xiàn)認(rèn)定層次發(fā)生錯(cuò)報(bào)的金額 C、控制測(cè)試旨在驗(yàn)證實(shí)質(zhì)性程序結(jié)果的可靠性 D、控制測(cè)試旨在確定控制是否得到執(zhí)行
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2020-03-07
老師您好,我是做內(nèi)帳的,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)帳年度結(jié)算怎么做呢?有模版嗎?我們的行業(yè)是拍賣銷售事故車的
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2020-12-21
做好現(xiàn)金支出內(nèi)部控制的措施有哪些內(nèi)容
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2023-03-08
大公司內(nèi)部控制報(bào)銷流程一般是怎么樣的
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2020-12-08
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么獲取中小企業(yè)內(nèi)部控制信息?
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2020-05-15
企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引是不是已經(jīng)被刪除
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2019-10-07
為什么說(shuō)內(nèi)部控制是銀行生死攸關(guān)的大事?
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2020-03-25
想請(qǐng)問(wèn)一下內(nèi)賬與外賬的區(qū)別?
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2024-09-18
老師,我答案是60-100=-40,為啥還計(jì)提折舊???
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2018-03-23
老師在什么情況下不需要了解內(nèi)部控制啊
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2022-07-09
企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制的特征有主要內(nèi)容?
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2017-06-24
請(qǐng)上網(wǎng)查閱《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)-信息系統(tǒng)》,閱讀并回答,《指引》對(duì)企業(yè)做好會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制具有哪些意義?
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2020-06-16
(1)內(nèi)部控制良好時(shí)形成的領(lǐng)料單與內(nèi)部控制較差時(shí)形成的領(lǐng)料單。 要求:分別說(shuō)明每組證據(jù)中哪項(xiàng)較為可靠,簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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2019-07-01
老師,我們公司注冊(cè)時(shí),注策資金并沒(méi)有到位,基本戶里也沒(méi)錢(qián),但是買(mǎi)了一批施工用料,付的是現(xiàn)金,我們會(huì)計(jì)直接這樣做的分錄,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸實(shí)收資本,然後購(gòu)買(mǎi)材料的費(fèi)用直接用現(xiàn)金付的,借,原材料,貸庫(kù)存現(xiàn)金,這樣做存在哪些風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-02-26
審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)不用考慮財(cái)務(wù)報(bào)表層次的嗎?
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2022-04-03
政府內(nèi)部審計(jì),半年度進(jìn)行審計(jì),編制審計(jì)整改報(bào)告,然后整改,體現(xiàn)了內(nèi)部控制對(duì)嗎
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2019-09-01
下列關(guān)于了解內(nèi)部控制的相關(guān)說(shuō)法中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)可的有(?。?。 A、內(nèi)部控制為財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性提供合理保證 B、在了解被審計(jì)單位的內(nèi)部控制時(shí),只需關(guān)注控制的設(shè)計(jì) C、特別風(fēng)險(xiǎn)通常與重大的非常規(guī)交易和判斷事項(xiàng)有關(guān) D、在某些情況下,了解內(nèi)部控制后可能識(shí)別到僅通過(guò)實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序不能獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)
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2020-03-02
質(zhì)控部屬于制造部門(mén),經(jīng)辦的ISO13485質(zhì)量體系認(rèn)證費(fèi)入什么科目?
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2014-10-10
老師,我想問(wèn)一下在非同一控制下,出售部分長(zhǎng)期股權(quán)投資,不喪失控制權(quán),個(gè)別報(bào)表怎么寫(xiě)分錄?
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2022-01-07