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下列關于注冊會計師在內(nèi)部控制審計中應對舞弊風險的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.在計劃和實施內(nèi)部控制審計工作時,注冊會計師應當考慮財務報表審計中對舞弊風險的評估結果 B.如果在內(nèi)部控制審計中識別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷,注冊會計師應當按照規(guī)定,在財務報表審計中發(fā)表非無保留意見 C.如果在內(nèi)部控制審計中識別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷,注冊會計師應當按照規(guī)定,在財務報表審計中制定重大錯報風險的應對方案時考慮這些缺陷 D.在識別和測試企業(yè)層面控制以及選擇其他控制進行測試時,注冊會計師應當評價被審計單位的內(nèi)部控制是否足以應對識別出的、由于舞弊導致的重大錯報
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2024-04-04
下列各項中,屬于控制活動要素的是( ?。#?016年) A.企業(yè)實施全面預算管理制度 B.企業(yè)制定內(nèi)部控制缺陷認定標準 C.企業(yè)根據(jù)設立的控制目標,及時進行風險評估 D.董事會下設立審計委員會
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2024-03-15
請問,在內(nèi)部控制檢查抽樣中,如果下屬機構都遵循同一控制,抽樣原則是什么? 舉例:控制A,手工控制,有20家下屬機構都遵循(都在財務重要性水平范圍內(nèi)),是不是20家機構都要去測試? 抽樣要求,根據(jù)是什么指引的哪一條來制定?謝謝!
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2021-12-10
老師,財務部門怎么出財務制度?都包括哪些內(nèi)容,有范本么?
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2020-07-20
與特別風險相關的控制 如果對特別風險緊實施實質(zhì)性程序,是不是就不用了解和評價與特別風險相關的內(nèi)部控制的設計情況,也不用確認控制是否得到執(zhí)行
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2021-08-07
內(nèi)部控制要素中,與整體層面控制相關的要素主要導致財務報表層次的重大錯報風險。 這句話這么說對嗎
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2022-03-28
老師,請問有關出貨日期,在外貿(mào)平臺是否黙認了3個月內(nèi),我們可以於收到外匯的30天內(nèi)更改出貨日期,是嗎?
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2020-02-17
國有企業(yè),房地產(chǎn)開發(fā)公司被上級要求出具內(nèi)部控制制度,請問有現(xiàn)成的相關制度嗎
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2022-04-02
老師,物業(yè)費計入水電費可以嗎?內(nèi)賬
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2016-10-06
同一控制還是非同一控制?誰和誰在合并前后均受誰的控制?
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2018-11-16
行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制措施,歸口管理是什么意思?
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2021-12-19
想問一下老師 下面的1 2屬于內(nèi)部控制目標的哪個
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2022-01-18
我們企業(yè)最終由老板個人控制;老板控股集團總部,然后集團總部和A公司共同控制我們的股東(投資人),然后投資人百分百控股我們,我們都是有限公司;老師,老板或者集團還有控股的其他公司,我們公司需要報關聯(lián)報表嗎?
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2018-05-25
請問哪位老師?有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑工程企業(yè)的內(nèi)部控制制度,謝謝?。。?/span>
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2020-07-20
請幫看下這個題內(nèi)部控制審計和財務報表審計的題
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2024-02-20
下列關于固有風險和控制風險的說法中,錯誤的是( ?。? A.固有風險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認定易于發(fā)生錯報的可能性 B.控制風險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認定發(fā)生錯報,該錯報單獨或連同其他錯報是重大的,但沒有被內(nèi)部控制及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某種程度的控制風險始終存在 D.控制風險取決于與財務報表編制有關的內(nèi)部控制的設計和運行的有效性
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2024-05-05
下列關于固有風險和控制風險的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.固有風險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認定易于發(fā)生錯報的可能性 B.控制風險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認定發(fā)生錯報,該錯報單獨或連同其他錯報是重大的,但沒有被內(nèi)部控制及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某種程度的控制風險始終存在 D.控制風險取決于與財務報表編制有關的內(nèi)部控制的設計和運行的有效性
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2024-04-24
老師,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范是規(guī)章還是規(guī)范性文件
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2020-07-20
龐大集團財務舞弊事件中企業(yè)內(nèi)部控制有哪些缺陷
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2024-12-11
老師關于企業(yè)內(nèi)部控制的書籍有哪些值得推薦的呢?
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2019-09-23