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老師,我計(jì)提公積金個(gè)人的,應(yīng)該放在其他應(yīng)付款了,但是我放到其他應(yīng)收款里,已經(jīng)跨年了,我現(xiàn)在怎么調(diào)賬
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2016-09-01
企業(yè)有大量的其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的是個(gè)人 是否可以讓應(yīng)收和應(yīng)付之間互相抵消?如果能 ,需要怎樣的手續(xù)或文件呢?
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2020-03-18
如何簡(jiǎn)單的區(qū)分其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款呢
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2018-10-11
繳納社保費(fèi)的個(gè)人部分是用其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款?
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2016-10-26
燕山宏達(dá)公司於2009年3月10日購(gòu)入海風(fēng)公司股票10萬(wàn)股作為短期投資每股購(gòu)入價(jià)5元,另支付相關(guān)稅費(fèi)1萬(wàn)元·燕山宏達(dá)公司將持有海風(fēng)公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風(fēng)公司股權(quán)後對(duì)其無(wú)重大影響。2009年3月20日海風(fēng)公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應(yīng)得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價(jià)為40萬(wàn)元。2009年8月10日燕山宏達(dá)公司將海風(fēng)公司股票對(duì)外轉(zhuǎn)讓5萬(wàn)股,實(shí)得價(jià)款22萬(wàn)元。 要求∶編制燕山宏達(dá)公司從購(gòu)λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-27
您好!一個(gè)公司使用個(gè)人帳戶給員工發(fā)工資是違法的嗎?
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2021-06-12
你好,其他應(yīng)付款與其他應(yīng)收款的區(qū)別是什么?實(shí)操中怎么區(qū)分?
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2021-07-15
我是新成立的公司,11月份的工資是12月10日發(fā)的,社保公積金是12月2日給辦理續(xù)上的,但是我在工資單中將社保公積金給扣了,這樣的話,這個(gè)社保和公積金是計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
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2017-12-19
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)社保分錄對(duì)嗎?為什么是其他應(yīng)付款而不是其他應(yīng)收款呢?
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2019-08-12
老師員工找老板支工資,老板墊付。我做借其他應(yīng)收款2000齊浩貸其他應(yīng)付款2000徐總。工資表做齊浩預(yù)支工資2000行嗎
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2021-06-09
老師好!照明燈具公司預(yù)付倉(cāng)庫(kù)工程款,工程預(yù)算造價(jià)108400元,按公司合同先預(yù)付40%,剩余款項(xiàng)完工后付, 這筆分錄借方計(jì)入“其他應(yīng)收款”合適還是“其他應(yīng)付款“?為什么?謝謝!
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2016-04-19
其他應(yīng)收款—a 借方100 其他應(yīng)付款—a 貸方300 這樣一抵消,是不a名下只剩其他應(yīng)付款貸方200元了
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2019-07-19
公司之間借款的問(wèn)題,,,A公司占B公司75%股權(quán),,現(xiàn)在轉(zhuǎn)50萬(wàn)到B公司,不算出資,這個(gè)往來(lái) ,A公司算做其他應(yīng)收款 B公司算做其他應(yīng)付款,,要簽個(gè)借款協(xié)議嗎?
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2017-06-09
老師,小企業(yè)之前沒(méi)有建賬,現(xiàn)在想建賬,但是老板,另一個(gè)股東和公司之間的往來(lái)理不出來(lái),就是其他應(yīng)收款-某股東/老板和其他應(yīng)付款-某股東/老板的期初數(shù)據(jù)出不來(lái),這種情況可以建賬嗎,應(yīng)該怎么辦呢
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2020-05-07
老師,我們有兩個(gè)公司,A為100%控股B公司,A公司沒(méi)業(yè)務(wù),但是幫著B公司掛著幾名員工,正常發(fā)工資,每個(gè)月都會(huì)從B公司借工資和社保的款,導(dǎo)致A和B公司掛的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額上百萬(wàn),怎么處理賬務(wù)更好
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2020-05-17
別的公司在我們公司借錢的話 應(yīng)該是用其他應(yīng)收款吧 我看前會(huì)計(jì)用的是其他應(yīng)付款 他的對(duì)不對(duì)呢
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2016-10-19
老師,您好,可以幫忙說(shuō)一下這個(gè)怎么做嗎?我自己理不清。比如和檢修公司19年12月簽訂120萬(wàn)檢修合同,一月末的時(shí)候做費(fèi)用處理。我的思維是:如果結(jié)算金額8萬(wàn),一月應(yīng)該攤銷10萬(wàn),借:………10萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款8萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款2萬(wàn)!但是這樣有點(diǎn)講不通,我結(jié)算費(fèi)用少了,按道理我應(yīng)該得到其他應(yīng)收款兩萬(wàn),應(yīng)該在借方才對(duì)???
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2020-06-02
老師為什么 員工交上的保證金,要在其他應(yīng)付款,不是在其他應(yīng)收款嗎
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2015-12-08
老師,個(gè)人部分的社保費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目,我看到有計(jì)入其他應(yīng)付款,也有計(jì)入其他應(yīng)收款的?
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2019-10-30
我公司與甲往來(lái)款,借方余額其他應(yīng)收款科目\甲,500萬(wàn),貸方余額貸其他應(yīng)付款\甲萬(wàn)300萬(wàn),此兩個(gè)怎么沖銷掉??
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2020-01-08