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紅星公司為光明公司研制一項軟件,合同規(guī)定的研制開發(fā)期為 4 個月,合同總金額為 400 000 元,預(yù)計開發(fā)完成該項軟件的總成本為 300 000 元。發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)11 月 1 日,按合同規(guī)定,預(yù)收光明公司 90%工程款,存入銀行。 (2)11 月 30 日,以銀行存款支付安裝人員工資 80 000 元,相關(guān)費用計 55 000 元。 (3)12 月 31 日,以銀行存款支付安裝人員工資 60 000 元,相關(guān)費用計 15 000 元,經(jīng)專業(yè)測量后,確定該項勞務(wù)完工進度為 70%,預(yù)計還將發(fā)生 90 000 元的支出。確認 2019 年度收
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2020-06-10
公司墊付費用,做借:其它應(yīng)收款,貸銀行存款,下個月,這筆款要做收入,那應(yīng)怎樣調(diào)
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2019-12-12
內(nèi)賬,如何整理將開辦發(fā)生的費用,以及投資款投入之后,現(xiàn)金與銀行存款的所支出的費用綜合整理成賬?不知從哪下手
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2019-11-05
員工先借:1萬,平時的費用有多少報多少,借:費用 貸:銀行存款 年終 再借:費用 貸:其它應(yīng)收款,這樣可以嗎
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2017-08-17
員工先借:1萬,平時的費用有多少報多少,借:費用 貸:銀行存款 年終 再借:費用 :貸:其它應(yīng)收款,這樣可以嗎
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2017-08-17
合伙項目,收到的投資款借銀行存款,貸股本,錢花出去的時候怎么寫分錄?怎么下賬才能明確體現(xiàn)一個項目的所有費用?好查賬。
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2019-10-08
公司支出的費用沒開票,該如何記賬,問別人說是借 :其它應(yīng)付款,貸 銀行存款 不明白為什么
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2023-06-26
公司有一筆提現(xiàn)用作支付投標費用(因為對方要求必須要現(xiàn)金),錢付了,但是沒有收到單子。請問這個賬務(wù)我要怎么處理?我先做,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 ,然后支付出去的這筆業(yè)務(wù)我要怎么處理?(重點:支付沒有收到任何單據(jù),說是后面會補上)
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2018-03-29
預(yù)存電費這樣做對嗎 借:預(yù)提費用-預(yù)提電費 貸:銀行存款
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2022-03-26
之前做借管里費用 貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在沖賬 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款,到電子表格是怎么登賬的?
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2016-10-01
國外公司對國內(nèi)個人匯款,寫什么原因可以規(guī)避交稅?其實這筆錢只是因為國外公司的銀行帳戶要關(guān)閉,把我們投資的錢退回而已。并不是勞務(wù)收入。金額也不大,就十萬港幣。
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2019-02-28
存入金融機構(gòu)的存款,銀行本票存款,銀行匯票存款,信用卡存款這四個哪幾個不應(yīng)在“銀行存款”賬戶核算
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2022-02-28
老師,請問直接給公司的人買出差的車票,是直接借管理費用,貸:銀行存款就可以了嗎
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2016-08-06
老師請問社保,需要計提么? 可以直接當月這么做么借:管理費用 -社保-養(yǎng)老等等 貸:銀行存款
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2016-08-16
老師,那發(fā)放棗子福利,能不能直接做借:管理費用 貸 銀行存款
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2016-12-08
如果支付半年租金44165(租賃時間:18.3.5-18.9.14),三月份的帳應(yīng)該為:借:預(yù)付帳款 44165 貸:銀行存款 44165。四月份的帳應(yīng)該為:借:管理費用 7360.83 貸:預(yù)付帳款 7360.83。這樣做正確嗎?
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2018-04-08
公司在核算工資的時候一直直接掛管理費用,貸銀行存款。這樣是不是不正確的?
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2017-07-04
借:管理費用。 貸銀行存款
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2021-08-19
老師,新企業(yè),工資上個月沒有計提,這個月銀行存款直接發(fā)放了,可以直接借管理費用等貸銀行存款嗎?還是要聯(lián)合社保這些補計提
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2020-02-27
單位負擔的那部分社保直接借的借管理費用貸銀行存款,有什么影響嗎
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2019-06-03