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30. 下列各項中,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的是( )。 A.不相容職務(wù)分離控制 B.經(jīng)營管理控制 C.授權(quán)審批控制 D.會計系統(tǒng)控制 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:D 參考解析: 企業(yè)內(nèi)部控制措施包括:不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制、績效考評控制。 B?
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2020-03-10
從內(nèi)部控制的角度對ABC公司制定的內(nèi)部控制制度進行分析
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2020-07-10
以下不屬于內(nèi)部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導(dǎo)性控制
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2021-11-22
審計:內(nèi)部控制的目標(biāo)也是“合理保證”嗎?
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2021-06-24
6.對控制測試是否執(zhí)行,說法正確的是:() (單選) A.對所有的業(yè)務(wù)流程都要進行內(nèi)部控制測試 B.即使內(nèi)部控制存在重大缺陷,不可信賴,也必須要進行內(nèi)部控制測試 C.控制測試的樣本,一定是會計憑證 D.在了解內(nèi)部控制階段,確定內(nèi)部控制設(shè)計有效,擬信賴內(nèi)部控制
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2024-02-29
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( ABC )。 A預(yù)算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內(nèi)部公開(× )--行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施 企業(yè)內(nèi)部控制在經(jīng)濟法的哪個章節(jié)哪個內(nèi)容??
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2021-11-16
57. 下列各項中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( )。 A.預(yù)算控制 B.會計系統(tǒng)控制 C.運營分析控制 D.信息內(nèi)部公開 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABC 我的答案:ABC 參考解析: 選項ABC,均屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施; 選項D,屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施。 故選ABC。 行政單位內(nèi)部信息需要公開嗎?
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2020-03-11
、下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是(?。?A、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解不能代替其對內(nèi)部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解,主要是評價內(nèi)部控制的設(shè)計和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當(dāng) D、與審計相關(guān)的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務(wù)報告可靠性目標(biāo)設(shè)計和實施的控制
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2020-03-02
13.了解內(nèi)部控制流程相關(guān)底稿,應(yīng)該記錄清楚以下事項:()(多選) A.業(yè)務(wù)流程 B.關(guān)鍵內(nèi)部控制 C.控制目標(biāo) D.審計人員穿行測試過程 E.控制是否得到執(zhí)行的結(jié)論 F.是否進行控制測試,及理由
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2024-02-29
簡述我國目前內(nèi)部控制不相容職業(yè)現(xiàn)狀
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2020-12-15
老師,我想問一下內(nèi)部控制審計與內(nèi)部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內(nèi)部控制審計不是內(nèi)部控制哦~
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2022-04-02
內(nèi)部會計控制的方法不包括里面哪一個,會計職務(wù)控制,授權(quán)批準(zhǔn)控制,預(yù)算控制,風(fēng)險控制
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2020-06-30
內(nèi)部控制與控制測試之間是什么關(guān)系
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2022-03-18
內(nèi)部控制與控制測試之間是什么關(guān)系
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2023-03-23
質(zhì)控部屬于制造部門,經(jīng)辦的ISO13485質(zhì)量體系認(rèn)證費入什么科目?
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2014-10-10
根據(jù)我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,反舞弊機制屬于內(nèi)部控制要素中的( )。 A.風(fēng)險評估 B.控制活動 C.內(nèi)部監(jiān)督 D.信息與溝通
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2022-01-01
下列有關(guān)對企業(yè)內(nèi)部控制審計的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.企業(yè)內(nèi)部控制審計是注冊會計師針對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行的審計 B.企業(yè)內(nèi)部控制審計嚴(yán)格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 C.企業(yè)內(nèi)部控制審計中無需關(guān)注非財務(wù)報告內(nèi)部控制 D.注冊會計師對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
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2024-06-17
、下列關(guān)于信息技術(shù)系統(tǒng)的說法中,錯誤的是( )。 A、信息技術(shù)一般控制環(huán)境影響應(yīng)用控制的運行 B、信息技術(shù)一般控制通常對全部或部分財務(wù)報表認(rèn)定作出間接貢獻 C、編輯檢查可以實現(xiàn)應(yīng)用控制審計的準(zhǔn)確性目標(biāo) D、編輯檢查不能實現(xiàn)應(yīng)用控制的完整性目標(biāo)
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2020-03-02
企業(yè)有哪些內(nèi)部控制制度?
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2017-06-07
(多選)下列各項屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的有() A 運營分析控制 B 財產(chǎn)保護控制 C 授權(quán)審批控制 D 績效考評控制
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2020-04-02