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在執(zhí)行內部控制審計時,下列有關內部控制存在重大缺陷時的處理的說法中,錯誤的是( ?。?。
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2024-02-22
30. 下列各項中,不屬于企業(yè)內部控制措施的是( )。 A.不相容職務分離控制 B.經營管理控制 C.授權審批控制 D.會計系統(tǒng)控制 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:D 參考解析: 企業(yè)內部控制措施包括:不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制、績效考評控制。 B?
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2020-03-10
下列各項中,不屬于內部控制要素中控制活動的是( )。 A、業(yè)績評價 B、信息處理 C、職責分離 D、監(jiān)督控制
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2020-03-07
下列各項中,不屬于內部控制要素中控制活動的是( )。 A、業(yè)績評價 B、信息處理 C、職責分離 D、監(jiān)督控制
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2020-03-07
下列各項中,不屬于內部控制要素中控制活動的是(?。?。 A、業(yè)績評價 B、信息處理 C、職責分離 D、監(jiān)督控制
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2020-02-25
下列各項中,不屬于內部控制要素中控制活動的是(?。?。 A、業(yè)績評價 B、信息處理 C、職責分離 D、監(jiān)督控制
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2020-03-07
下列各項中,不屬于內部控制要素中控制活動的是( )。 A、業(yè)績評價 B、信息處理 C、職責分離 D、監(jiān)督控制
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2020-03-07
下列各項中,不屬于內部控制要素中控制活動的是(?。?。 A、業(yè)績評價 B、信息處理 C、職責分離 D、監(jiān)督控制
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2020-03-07
初級會計實務中內部控制如何理解?
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2022-02-17
、下列關于內部控制的說法中,不正確的是( )。 A、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解不能代替其對內部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解,主要是評價內部控制的設計和確定內部控制是否得到執(zhí)行 C、內部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
餐飲行業(yè)怎么進行內部控制,規(guī)避內部管理漏洞
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2017-06-04
老師,我想問一下內部控制審計與內部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內部控制審計不是內部控制哦~
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2022-04-02
1.自(2009)以來,《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、企業(yè)內部控制配套指引、《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》、《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》等內部控制制度規(guī)范不斷出臺,大中型企業(yè)及行政事業(yè)單位的內部控制工作都有了可遵循的紅寶書,內控不斷深化,效益逐步顯現(xiàn)。2.在歐洲上市公司中第一個采用XBRL提供會計報表的公司是( 路透社 )
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2019-03-20
內部會計控制的方法不包括里面哪一個,會計職務控制,授權批準控制,預算控制,風險控制
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2020-06-30
13.了解內部控制流程相關底稿,應該記錄清楚以下事項:()(多選) A.業(yè)務流程 B.關鍵內部控制 C.控制目標 D.審計人員穿行測試過程 E.控制是否得到執(zhí)行的結論 F.是否進行控制測試,及理由
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2024-02-29
審計:內部控制的目標也是“合理保證”嗎?
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2021-06-24
對廠部的定額管理費用進行控制,什么方法控制,超支的定額費用如何得知?
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2015-04-14
內部控制與控制測試之間是什么關系
1/1257
2022-03-18
內部控制與控制測試之間是什么關系
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2023-03-23
內部控制是用來對什么提供合理的保證
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2015-11-12