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因為有一張是員工提供的進項,不需要報銷。我內(nèi)賬就沒有做,就導致外賬與內(nèi)賬的進項不一樣。不知道內(nèi)賬怎么處理了。內(nèi)賬轉(zhuǎn)出未交的增值稅與外賬轉(zhuǎn)出的未交增值稅不一樣。內(nèi)賬怎么處理了。
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2015-05-13
這題的分錄該怎么寫?
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2016-03-15
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 下期交納本期應交增值稅時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么平呢?
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2015-07-28
老師我們是做商場的,我們系統(tǒng)知道未稅營業(yè)收 怎么求出含稅部分是多少 是不是將未稅收入乘以1.13嗎?到時供應商那邊說不是這樣算的 麻煩請一個比較專業(yè)的老師解答下 謝謝了
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2021-01-05
月末要計提哪些 要結(jié)轉(zhuǎn)哪些
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2015-06-15
老師,固定資產(chǎn)在報表填列方式中,固定資產(chǎn)年末余額=年初數(shù)+本期固定資產(chǎn)借方發(fā)生額—本期固定資產(chǎn)貸方—累計折舊貸方—固定資產(chǎn)減值準備貸方?是這樣算的嗎?
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2014-11-25
5月份記賬:借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5391;貸:未交增值稅 5391;6月份申報納稅時實際繳納增值稅4341元,其中1050元全額抵減前幾個月買的稅控設備,請問老師,這筆業(yè)務應該怎么記賬?
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2015-06-08
19年匯算清繳里的資產(chǎn)總額是18年的1月未3月未、4未月6月未、7未月9月未、10未月12月未平均后再除4嗎
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2019-06-25
老師我們上個月有發(fā)票未認證,我做到待認證里了。本月發(fā)票回來我認證后,做的分錄,借:進賬稅額 35.91貸:待認證進賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進賬稅額貸方合計加上待認證進賬稅額合計數(shù)比我報表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認證進賬稅額
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2020-01-08
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務情況如下:(1)12月2日向當?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機,超市當月付清款項后,甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(款項未收),并支付運輸公司運費8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進電視機
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2023-03-02
老師,補記1月份的未開票收入怎么做?本月已經(jīng)補完稅了
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2016-04-11
剛好資產(chǎn)負債表未分配利潤=利潤表中凈利潤+財務費用(利息收入)*2
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2015-07-28
請問資產(chǎn)負債表里的未分配利潤怎么算?
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2014-10-29
發(fā)票未認證抵扣過,部分紅沖了,原發(fā)票未紅沖的部分還能抵扣嗎,抵扣系統(tǒng)上找不到這張發(fā)票了,要怎么處理 對方不會給我們開具正確的發(fā)票了
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2022-04-07
請問上一年的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到下年該怎么處理
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2016-03-05
老師,我去年資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù),今年本年未分配利潤的累計數(shù)是含去年年末的數(shù)碼
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2016-03-13
請問發(fā)生退貨,發(fā)票未認證的,需要對方退回原來 開出的發(fā)票嗎?
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2022-05-20
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初+或-利潤分配本期發(fā)生額+本年凈利潤 我按這樣算出來填進負債表,但是不平衡啊
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2015-09-16
老師,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤怎么填列呢?
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2016-03-15
發(fā)票未認證怎么處理
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2022-03-12