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現(xiàn)有一臺不能正常使用的生產(chǎn)設(shè)備,經(jīng)批準(zhǔn)報廢。該設(shè)備賬面原值為100 000元,已提折舊90 000元。 (1)將設(shè)備轉(zhuǎn)入清理; (2)以銀行存款支付清理費用500元; (3)殘料變賣收入2 000元存入銀行。 (4) 清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。
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2022-11-10
預(yù)付3個月房租不是需要待攤的嗎,怎么業(yè)務(wù)35里面直接記入借:管理費用-租金費24000 貸:銀行存款24000
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2017-08-11
上個月有筆費用,是預(yù)付的,但是做到了管理費用,銀行存款,這個月才收到專票,這個月怎么沖銷呢?
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2018-09-18
付給58同城款項時,借:管理費用5000,貸:銀行存款5000;收到58同城返點的折扣時,借:銀行存款800,貸:管理費用800,可以這么記嗎
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2018-10-29
餐飲行業(yè),銀行付美團推廣費用3000,是借銷售費用貸銀行存款嗎
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2019-07-31
如果貸方是銀行存款,發(fā)生管理費用記貸方還是借方?
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2019-12-29
老師,退回的報銷款,借:管理費用 負(fù)數(shù);貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 對么?還是應(yīng)該 借:銀行存款 正數(shù)啊
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2020-07-20
公司給員工打款失敗了,為什么是借銀行存款借負(fù)數(shù)管理費用
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2023-12-13
上個月直接做了費用借:管理費用,貸:銀行存款,但是這個月我想把賬調(diào)一下,掛個往來方便以后查賬,應(yīng)該怎么調(diào)
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2019-08-21
一、資料:某企業(yè)6月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1銷售產(chǎn)品一批,貨款70000元,存入銀行; 2.銷售產(chǎn)品一批,貨款100000元,已收款60000元存,入銀行,余款尚未收到; 3.收回.上月銷售款20000元存入銀行; 4.用銀行存款12000元,預(yù)付下半年房屋租金; 5.收到購貨單位預(yù)付貨款15000元,存入銀行; 6.以銀行存款支付本月管理費用20000元; 7.本月應(yīng)付電費4000元,下月支付。 8.本月應(yīng)計借款利息5000元。
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2019-10-23
如果已跨年的房租押金當(dāng)初入賬為借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在押金已退回,應(yīng)如何調(diào)賬
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2019-01-22
甲公司有一臺設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報廢,該設(shè)備的原值為195800元,累計已提折舊186200元,已計提減值準(zhǔn)備為3500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費用6800元,殘料變賣收入為7200元存入銀行。
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2021-10-22
以銀行存款預(yù)付1-6月份的倉庫租金1200元,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,應(yīng)計入1月份的管理費用是( )元。 答案600是怎么來的
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2019-07-04
老師,7月份的工資要預(yù)提嗎?還是8月發(fā)放時,直接借:管理費用-工資貸:銀行存款
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2019-08-17
公司全額承擔(dān)社保。假設(shè)與員工約定的工資2000,社保全部公司交總共300(公司部分200,個人部分100)。不計提,借:管理費用-工資 2000貸:銀行存款2000,金額應(yīng)該是2000還是2100.
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2017-05-19
你好老師我們支付一筆款,然后退匯了又支付了,我們的會計這樣做的,借管理費用貸銀行存款,借銀行存款,貸銀行存款,這樣對嗎
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2020-07-22
老師:退回的養(yǎng)老保險(單位)是記錄管理費用養(yǎng)老保險嗎?借銀行存款養(yǎng)老保險單位貸管理費用養(yǎng)老保險紅字沖。
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2020-07-31
1月份付的租金,對方開的收據(jù),做了借管理費用,貸銀行存款,這個月開來了專票,怎么做
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2019-05-06
為什么減少應(yīng)收賬款的費用。要記到借方的銀行存款里呢?
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2021-09-06
老師,我老闆娘把這些不同業(yè)務(wù)的發(fā)票和收據(jù)同粘在一起寫報銷單了,我要做內(nèi)外賬,要不發(fā)票撕下來單獨做憑證嗎?
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2016-04-11