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57. 下列各項中,企業(yè)的內部控制措施包括( )。 A.預算控制 B.會計系統(tǒng)控制 C.運營分析控制 D.信息內部公開 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABC 我的答案:ABC 參考解析: 選項ABC,均屬于企業(yè)內部控制措施; 選項D,屬于行政事業(yè)單位內部控制的方法,不屬于企業(yè)內部控制措施。 故選ABC。 行政單位內部信息需要公開嗎?
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2020-03-11
、下列關于內部控制的說法中,不正確的是(?。?。 A、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解不能代替其對內部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解,主要是評價內部控制的設計和確定內部控制是否得到執(zhí)行 C、內部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
財務部增加購買設備如何影響基礎貨幣的規(guī)模
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2022-01-06
老師,有行政事業(yè)單位內部控制制度,有模版嗎
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2021-08-23
根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引第5號——企業(yè)文化》,下列屬于企業(yè)文化建設需要關注的主要風險的有(?。?。 A、公司缺乏積極向上的企業(yè)文化 B、并購過程中忽視企業(yè)間的文化差異和理念沖突 C、缺乏開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和風險意識 D、缺乏誠實守信的經營理念
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2014-09-14
B,評價內部控制有效性不是控制測試嗎,為什么穿行測試也能了解
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2023-06-12
利用留存收益屬于內部權益籌資嗎
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2017-08-28
在執(zhí)行內部控制審計時,下列有關內部控制存在重大缺陷時的處理的說法中,錯誤的是(  )
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2024-02-08
在執(zhí)行內部控制審計時,下列有關內部控制存在重大缺陷時的處理的說法中,錯誤的是( ?。?/span>
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2024-02-22
對于控制測試。首先是要先了解內部控制。其次,如果擬信耐內部控制,則測試內部控制的有效性,如果不信耐內部控制,則不管是針對重大錯報風險,還是特別風險的內部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
(1)為什么會內部控制存在且被執(zhí)行,注冊會計師卻認為X公司控制可能運行無效?
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2020-07-20
下列有關信息技術對內部控制的影響的表述中,不正確的是(?。?A、內部控制的形式方面發(fā)生了變化 B、對內部控制進行了解不再是必須的審計程序 C、內部控制的目標包括提高會計信息的可靠性 D、改變了具體控制活動的性質
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2020-03-02
以下不屬于內部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導性控制
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2021-11-22
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
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2017-07-27
注冊會計師在控制測試中使用計算機輔助審計技術的最大優(yōu)勢是( )。 A、可對每一筆交易進行測試,以確定內部控制是否有效運行 B、可以選擇少量交易,以確定內部控制是否得到運行 C、可以選擇少量的交易進行測試,以評價內部控制設計是否合理 D、可以對發(fā)現(xiàn)的控制失效的情況進行后續(xù)跟蹤,確定控制的偏差
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2020-03-02
如果前期已經對內部控制有效性進行了測試,即使是滿足每三年測一次的條件,本期擬信賴這項內部控制,那本期也是要對這項控制進行測試,對么?
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2020-10-07
42單選題:內部控制報告應當包括行政事業(yè)單位內部控制的建立與實施、覆蓋單位層面和業(yè)務層面各類經濟業(yè)務活動,能夠綜合反映行政事業(yè)單位的內部控制建設情況,指的是行政事業(yè)單位編制內部控制報告應當遵循的( )原則。 A、全面性 B、重要性 C、客觀性 D、規(guī)范性
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2024-11-26
注冊會計師了解內部控制后,針對是否需要進行控制測試,以下相關的表述中,正確的有()。 A.如果預期控制運行無效,則應擴大控制測試 B.如果預期控制風險很高,則不實施控制測試 C.如果預期控制風險低,則應實施更多的控制測試 D.不管控制運行是否有效,均應實施控制測試 請問這題選什么?
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2023-08-18
"下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有(  )。 A.內部控制的目標是絕對保證企業(yè)經營管理合法合規(guī) B.內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計 C.內部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發(fā)表審計意見,包括非財務報告內部控制"
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2023-03-07
老師,我想問一下內部控制審計與內部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內部控制審計不是內部控制哦~
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2022-04-02