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以下不屬于內部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導性控制
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2021-11-22
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內部控制措施包括( ABC )。 A預算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內部公開(× )--行政事業(yè)單位內部控制的方法,不屬于企業(yè)內部控制措施 企業(yè)內部控制在經濟法的哪個章節(jié)哪個內容??
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2021-11-16
丙公司于2022年收購某重要組成部分,并將其納入了合并范圍,按照證監(jiān)會的相關豁免規(guī)定,丙公司未將被收購公司的財務報告內部控制包括在內部控制評價范圍內,審計項目組也未將被收購公司的財務報告內部控制包括在審計范圍內。審計項目組在強調事項段中指明上述內容,提醒內部控制審計報告使用者關注。 這么做對嗎?為什么?主要是為什么
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2023-08-20
在稅控盤里開出了廣告制作費出去給客戶,然后我該怎么做賬呢
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2020-06-03
請問老師答案B是不是有問題,應該在內部控制審計報告中說明?。?/span>
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2022-02-06
老師,我想問一下內部控制審計與內部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內部控制審計不是內部控制哦~
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2022-04-02
V公司要求某會計師事務所在出具審計報告的同時提供內部控制審核報告。為此,雙方另行簽訂了業(yè)務約定書,是否對職業(yè)道德基本原則產生不利影響,
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2019-09-30
下列有關內部控制的說法中,錯誤的是( )。 A、注冊會計師應當在所有審計項目中了解內部控制 B、內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現(xiàn)財務報告目標提供合理保證 C、與經營目標和合規(guī)目標相關的控制均與審計無關 D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
稅務風險評估,控制和報告
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2018-06-09
下列有關內部控制的說法中,錯誤的是(?。?。 A、注冊會計師應當在所有審計項目中了解內部控制 B、內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現(xiàn)財務報告目標提供合理保證 C、與經營目標和合規(guī)目標相關的控制均與審計無關 D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
V公司要求某會計師事務所在出具審計報告的同時提供內部控制審核報告。為此,雙方另行簽訂了業(yè)務約定書,是否對職業(yè)道德基本原則產生不利影響,
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2017-03-12
下列有關內部控制的說法中,錯誤的是(?。?。 A、注冊會計師應當在所有審計項目中了解內部控制 B、內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現(xiàn)財務報告目標提供合理保證 C、與經營目標和合規(guī)目標相關的控制均與審計無關 D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
表外披露的主要內容包括()。 A.董事會報告 B.內部控制報告 C.管理層討論與分析 D.高管情況
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2022-06-24
內部會計控制的方法不包括里面哪一個,會計職務控制,授權批準控制,預算控制,風險控制
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2020-06-30
預算控制的方法主要包括( )選擇一項或多項:A.預算調整控制B.預算編制控制C.預算審核控制D.預算授權控制
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2019-03-17
老師,一般成本與費用控制如何控制最核實呢
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2018-12-03
內部控制與控制測試之間是什么關系
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2022-03-18
內部控制與控制測試之間是什么關系
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2023-03-23
下列有關一般控制和應用控制的描述中,不正確的是(?。?。 A、應用控制是設計在計算機應用系統(tǒng)中的、有助于達到信息處理目標的控制 B、信息技術一般控制只會對實現(xiàn)部分或全部財務報告認定做出間接貢獻 C、如果注冊會計師計劃依賴自動應用控制、自動會計程序或依賴系統(tǒng)生成信息的控制時,就需要對相關的信息技術一般控制進行驗證 D、所有的自動應用控制都會有一個人工控制與之相對應
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2020-03-02
請問賬簿印花稅是每年申報嗎?每年什麼時候?如何申報?
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2019-11-06