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老師,我想問一下內(nèi)部控制審計與內(nèi)部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內(nèi)部控制審計不是內(nèi)部控制哦~
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2022-04-02
企業(yè)向投資者分配利潤3萬元,會計要素哪個增哪個減啊
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2023-10-31
哪里可以查到上市公司內(nèi)部控制的薄弱情況?寫文章要用到內(nèi)部控制薄弱的案例來分析,可是網(wǎng)上找的內(nèi)控自評報告里頭只有內(nèi)部控制完善的方面
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2017-04-10
內(nèi)部會計控制的方法不包括里面哪一個,會計職務控制,授權(quán)批準控制,預算控制,風險控制
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2020-06-30
1:會計對象,會計要素及會計科目之間的關(guān)系? 2:借貸復試記賬法的特點
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2023-02-10
以銀行存款20000元預付給某公司,用于購買材料。會計要素產(chǎn)生了什么變化
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2023-10-22
、下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是(?。?。 A、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解不能代替其對內(nèi)部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解,主要是評價內(nèi)部控制的設(shè)計和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關(guān)的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務報告可靠性目標設(shè)計和實施的控制
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2020-03-02
57. 下列各項中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( )。 A.預算控制 B.會計系統(tǒng)控制 C.運營分析控制 D.信息內(nèi)部公開 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABC 我的答案:ABC 參考解析: 選項ABC,均屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施; 選項D,屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施。 故選ABC。 行政單位內(nèi)部信息需要公開嗎?
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2020-03-11
企業(yè)的稅負一般控制在多少呢?影響稅負的因素主要有哪些呢?謝謝
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2017-09-15
下列關(guān)于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
下列關(guān)于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有( )。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
內(nèi)部控制與控制測試之間是什么關(guān)系
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2022-03-18
內(nèi)部控制與控制測試之間是什么關(guān)系
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2023-03-23
在內(nèi)部控制審計中,下列關(guān)于增加強調(diào)事項段的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.注冊會計師應當在強調(diào)事項段中指明,該段內(nèi)容僅用于提醒內(nèi)部控制審計報告使用者關(guān)注,并不影響對內(nèi)部控制發(fā)表的審計意見 B.如果確定企業(yè)內(nèi)部控制評價報告的要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段 C.根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)豁免規(guī)定,注冊會計師可以不將某一實體納入內(nèi)部控制審計的范圍,但應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段或在注冊會計師責任段中予以說明 D.在出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計報告時,如果在已執(zhí)行的有限程序中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加
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2024-03-10
以銀行存款支付水電費¥3000其中生產(chǎn)車間耗用¥2500管理部門好用¥500,請問會計科目是什么?還有會計要素類別又是什么?
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2023-10-13
"下列各項中,屬于質(zhì)量控制制度要素的有(  )。 A.人力資源 B.客戶關(guān)系和具體業(yè)務的接受與保持 C.相關(guān)職業(yè)道德要求 D.監(jiān)控"
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2023-03-07
內(nèi)部控制與控制測試的目標分別是什么
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2022-04-03
"在內(nèi)部控制審計中,計劃審計工作時應當考慮的事項不包括( ?。? A.被審計單位未來發(fā)展目標 B.重要性、風險等與確定內(nèi)部控制重大缺陷相關(guān)的因素 C.相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)概況 D.與企業(yè)相關(guān)的風險"
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2023-03-07
下列有關(guān)對企業(yè)內(nèi)部控制審計的說法中,錯誤的是(  )。 A.企業(yè)內(nèi)部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行的審計 B.企業(yè)內(nèi)部控制審計嚴格限定在財務報告內(nèi)部控制審計 C.企業(yè)內(nèi)部控制審計中無需關(guān)注非財務報告內(nèi)部控制 D.注冊會計師對特定基準日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
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2024-06-17
為什么說企業(yè)層面的控制要按照資金活動鏈條來寫?企業(yè)層面的內(nèi)部控制包括組織架構(gòu)控制、發(fā)展戰(zhàn)略控制、人力資源控制、社會責任控制、企業(yè)文化控制,這些控制和資金活動也沒有直接關(guān)系啊老師,求解答
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2019-10-11