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不開(kāi)票的收入,按照開(kāi)票交稅,銷項(xiàng)稅要做進(jìn)憑證里嗎?比如:維修款10萬(wàn),收到現(xiàn)金,對(duì)方不需要發(fā)票,但我月底申報(bào)增值稅時(shí)在不開(kāi)票收入里申報(bào),那做憑證時(shí),是用以下哪種?1、借:現(xiàn)金 10萬(wàn), 貸:營(yíng)業(yè)外收入 8.55萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅1.452、借:現(xiàn)金 10 貸:營(yíng)業(yè)外收入 10
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2017-06-14
老師好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月續(xù)費(fèi)的金稅盤(pán),當(dāng)月沒(méi)有收入沒(méi)有抵減增值稅,只做的 管理費(fèi)用:680 貸:現(xiàn)金 680,月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,680元。這個(gè)月有收入,抵減增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 這個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧,借:本年利潤(rùn) -280 貸:管理費(fèi)用 -280,這樣對(duì)嗎?
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2019-10-17
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納增值稅,那季末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借方記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那貸方:是記入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益,這兩個(gè)科目記入哪個(gè)合適?記入營(yíng)業(yè)外收入是有二級(jí)明細(xì)么?
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2025-09-20
老師,應(yīng)交增值稅總余額貸方:-5893.19元,下面二級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額貸方-9120.81,銷項(xiàng)稅額貸方264.6,轉(zhuǎn)出未交增值稅2145.63,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出817.39元,這個(gè)分錄怎么做,才只掛一個(gè)二級(jí)科目呀?
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2024-01-08
之前小規(guī)模的增值稅減免的部分,期末未轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,在2023年,那么現(xiàn)在做2024年1月份的賬務(wù),可以直接做,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嘛,因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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2024-02-19
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵,轉(zhuǎn)入留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額分別有什么區(qū)別
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2022-03-12
每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫(xiě)?外地預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-03-12
小規(guī)模納稅人開(kāi)局做收入,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅那么交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款,那么,把一開(kāi)始做收入時(shí)做到銷項(xiàng)稅哪里轉(zhuǎn)到未交增值稅哪里這步分錄改怎么做?
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2017-06-21
老師這個(gè)分錄錯(cuò)在哪里? 購(gòu)入貨款100萬(wàn),其中稅款20,貨款80 借:存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸:應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:存貨 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
發(fā)職工福利 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1.借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2021-10-13
交納增值稅分錄怎么做
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2021-04-19
出增值稅還交哪些稅費(fèi)?
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2020-02-25
民營(yíng)醫(yī)院增值稅如何交?
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2019-01-09
個(gè)體戶也要交增值稅嗎?
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2019-08-20
這個(gè)增值稅是交了多少?
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2019-03-06
預(yù)交的增值稅,怎么做帳
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2018-01-14
“未交增值稅”的會(huì)計(jì)處理
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2023-02-24
轉(zhuǎn)庫(kù)存是否要交增值稅?
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2019-02-17
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 這個(gè)是不是導(dǎo)致未交增值稅借方一直增加?有個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目有很大的余額,但是稅都交了,找不到原因,不知道分錄哪里記錯(cuò)了。
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2019-07-12
測(cè)繪服務(wù)業(yè)申報(bào)增值稅,填增值稅預(yù)交表還是增值稅小規(guī)模(營(yíng)改增)表格。是小規(guī)模納稅人
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2017-04-14