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增值稅納稅申報(bào)表25欄為負(fù)數(shù),上個(gè)月多繳納了稅款,導(dǎo)致32欄與34欄不一致,我實(shí)際應(yīng)按照32欄交。我怎么申報(bào)更改。
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2020-08-03
我在填報(bào)國(guó)稅局增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免費(fèi)銷(xiāo)售額一直都是填寫(xiě)的未達(dá)到起征點(diǎn)的銷(xiāo)售額加上代開(kāi)專(zhuān)票的銷(xiāo)售額是總的銷(xiāo)售額??蛇@次系統(tǒng)提示我錯(cuò)誤怎么回事?
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2017-10-13
老師好:銷(xiāo)售2016年5月30日取得的由法院裁定書(shū)作價(jià)的不動(dòng)產(chǎn)可以填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)“本期應(yīng)扣除金額“欄進(jìn)行納稅申報(bào)嗎?
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2020-03-29
1月份的增值稅納稅申報(bào)表里的免抵銷(xiāo)售額填錯(cuò)了,大廳去了說(shuō)改不了,這個(gè)要怎么改你知道嗎?
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2019-03-07
老師您好,就是 增值稅納稅申報(bào)表 不明白怎么填寫(xiě) 可以問(wèn)問(wèn)您嗎?
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2019-10-08
老師,本月開(kāi)了兩張發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模,納稅人適用陳列資料怎么填 ?
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2022-01-08
9月份開(kāi)具的發(fā)票忘記作廢,正常申報(bào)了,10月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記作廢了,做了無(wú)票收入的負(fù)數(shù),在12月初讓補(bǔ)交10月份的增值稅這種情況我補(bǔ)交的稅額要在增值稅納稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)呢
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2018-01-13
老師們好!請(qǐng)問(wèn):快賬當(dāng)中增值稅納稅申報(bào)表附列資料五中的欄目根據(jù)哪里填寫(xiě)?怎么看出本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)增加額是零的?清單中那么些單據(jù)怎么看出哪個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)?
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2018-05-29
老師這一欄是填寫(xiě)300000的嗎?是增值稅納稅申報(bào)表主表里面的
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2019-10-17
請(qǐng)問(wèn),增值稅納稅申報(bào)表中的“按適用稅率征稅銷(xiāo)售額”這個(gè)金額和企業(yè)利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)總收入”是一致的嗎?這是個(gè)非企業(yè)單位,只開(kāi)了部分發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎樣處理數(shù)據(jù)
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2019-10-07
老師你好 增值稅納稅申報(bào)表中34行為正數(shù)的時(shí)候是不是要去做退稅
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2019-09-01
老師好! 一季度企業(yè)開(kāi)出發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)金額10000元,可是增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算出來(lái)的金額多出0.04元,即10000.04元,如果登賬?
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2020-05-19
我剛才看了小規(guī)模的增值稅納稅申報(bào)表,老師說(shuō)的是專(zhuān)票情況,那如果是自己票的普票,金額也為40000元,在申報(bào)表填寫(xiě)哪一欄呢?謝謝
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2016-10-18
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值稅納稅申報(bào)表主表中 黃色的單元格 是什么意思
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2018-10-22
老師您好,我想問(wèn)一下,我們是機(jī)械租賃公司,稅務(wù)帶開(kāi)了專(zhuān)票,我報(bào)稅在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)?
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2021-04-13
企業(yè)當(dāng)年度12月份增值稅納稅申報(bào)表,是指次年1月份申報(bào)的的前年12月的報(bào)表嗎?
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2019-10-08
增值稅納稅申報(bào)表里280元的稅控服務(wù)費(fèi)填寫(xiě)在哪一欄里面?
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2020-06-10
你好,建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅抵減的增值稅分包稅額填在增值稅納稅申報(bào)表表幾?第幾行?我沒(méi)找到
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2020-04-07
有一家轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)記賬的公司,它以前的賬本和憑證都沒(méi)有了,稅務(wù)網(wǎng)上以前申報(bào)是有數(shù)據(jù)的,這個(gè)月我該怎么做賬和申報(bào)呀,增值稅納稅申報(bào)表是自己會(huì)有數(shù)據(jù),不需要我填的嗎,有本期數(shù)據(jù)就代表有業(yè)務(wù),沒(méi)數(shù)據(jù)就是沒(méi)有業(yè)務(wù),零申報(bào)嗎?
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2019-10-08
老師,增值稅納稅申報(bào)表1%的稅率,表里頭沒(méi)有1%的欄,應(yīng)該怎樣填?
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2020-07-11