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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅年報(bào)下載申報(bào)表
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2019-03-29
企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填
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2023-05-04
在哪打印2017年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表
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2019-01-09
做3月份會(huì)計(jì)分錄,計(jì)提季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是先把3月份的其他賬目做好之后看3個(gè)月的利潤(rùn)表再做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄,還是先寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益,是看的以前的老會(huì)計(jì)做的賬目是先計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)的,但是想不明白的是,他不結(jié)轉(zhuǎn)怎么得來(lái)的數(shù)據(jù)呢??
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2017-04-05
老師,去年年底我計(jì)提了企業(yè)所得稅,今年會(huì)算清繳所交的企業(yè)所得稅比去年計(jì)提的企業(yè)所得稅多了,這個(gè)怎么做分錄
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2020-05-20
普通的股權(quán)轉(zhuǎn)讓老師,合伙人之間的轉(zhuǎn)讓,如果交個(gè)稅的話,需要稅務(wù)局核定還是參照利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)提交數(shù)據(jù)就可以?
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2022-08-08
做合并報(bào)表時(shí),各自的單體報(bào)表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系是平的,但做匯總表時(shí)未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系卻是不平的(只是匯總,還未做調(diào)整抵消分錄),是什么原因呢?
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2022-12-15
去年利潤(rùn)虧損了 120多萬(wàn) ,我怎么可以做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的在新的賬套 顯示未分配利潤(rùn)呢,結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)! 我要把這了虧損的12多萬(wàn)體現(xiàn)在利潤(rùn)表中
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2021-04-01
未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表勾稽不上怎么辦?審計(jì)將這部分差額擠到了成本中,除了這種方法有沒(méi)有其他方法調(diào)整呢
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2023-02-21
老師,查看企業(yè)2016年個(gè)稅申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)收入額,免稅所得,減除費(fèi)用,推出應(yīng)納所得額。我看表里免稅所得有數(shù)據(jù)。我想問(wèn)下什么情況是免稅所得?
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2019-07-11
羊肉分割企業(yè)免所得稅嗎?
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2021-08-14
老師,您好,我公司是分公司 做了企業(yè)所得稅匯總備案的 ,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅是顯示當(dāng)前納稅人不存在就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資格,無(wú)需進(jìn)行申報(bào),是表示我不需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?但是我分公司有這個(gè)稅種,會(huì)不會(huì)顯示我逾期呢?
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2022-01-17
請(qǐng)問(wèn)鄒老師, 第二年 算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 未分配利潤(rùn)根據(jù) 上一年末 (即上年12月份)資產(chǎn)負(fù)債表未配利潤(rùn) 加損益表累計(jì)本年凈利潤(rùn)-(以前年度損益調(diào)整影響是 指 每年匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅嗎)
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2015-11-05
請(qǐng)問(wèn)鄒老師, 第二年 算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 未分配利潤(rùn)根據(jù) 上一年末 (即上年12月份)資產(chǎn)負(fù)債表未配利潤(rùn) 加損益表累計(jì)本年凈利潤(rùn)-(以前年度損益調(diào)整影響是 指 每年匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅嗎)
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2015-11-05
請(qǐng)問(wèn)收到19年的企業(yè)所得稅退稅怎么做賬? 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整怎么做呢
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2020-07-31
更換新單位了,更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時(shí)要求填寫(xiě)邀請(qǐng)碼,怎么獲得邀請(qǐng)碼?謝謝!
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2019-09-25
補(bǔ)交上年企業(yè)所得稅分錄
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2018-03-27
企業(yè)所得稅年報(bào)里面減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是根據(jù)什么填寫(xiě)的呀?里面符合小微企業(yè)減免所得稅那個(gè)是怎么填
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2019-05-22
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
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2021-09-27
老師你好。我去年10-12月份企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤。當(dāng)時(shí)不交企業(yè)所得稅,所以沒(méi)有計(jì)提所得稅。今天更正后需補(bǔ)繳1000元。和滯納金,因?yàn)榭缒炅?。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄。
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2023-03-01