亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

從3月1日后增值稅納稅申報時未開票收入欄不能填列負(fù)數(shù)了,有什么好辦法可以不出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?1、我公司每月無票收入較多,有可能這個月不要發(fā)票過兩個月就要發(fā)票了。2、還有政府采購最后按合同金額開票,前期發(fā)貨就都確認(rèn)無票收入了。后期就會出現(xiàn)沖回前期的無票收入按開具發(fā)票確認(rèn)收入。請問老師有什么好辦法可以解決嗎?
1/1242
2018-02-23
老師,當(dāng)月入賬未認(rèn)證的發(fā)票怎么處理呢
3/646
2016-11-27
老師,本月貨已到發(fā)票未到,如何估價入賬?
1/252
2018-10-17
當(dāng)月進(jìn)來的發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證。當(dāng)月要入賬?
1/697
2019-05-08
老師,請問12月份費(fèi)用發(fā)票未到,怎么入賬?
6/37
2024-12-31
老師好,我們協(xié)會當(dāng)月收的培訓(xùn)費(fèi)未開發(fā)票做預(yù)收賬款,對公二維碼收款產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),借:銀行存款498 其他費(fèi)用2 貸:預(yù)收賬款500 老師分錄對嗎?實(shí)際開發(fā)票時確認(rèn)收入借:預(yù)收賬款 貸:提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
1/1135
2020-12-15
老師,發(fā)票多開的已經(jīng)入賬了,多開的部分不用支付了,是要怎么弄?沖掉?還是調(diào)成營業(yè)外收入?
1/6260
2020-04-22
請問,小規(guī)模納稅人(有限公司)季度銷售<30萬,只有部分發(fā)票,還有一部分沒有開發(fā)票,10月份開了6000的發(fā)票,5000沒有發(fā)票,11月份未開發(fā)票10000,12月份未開發(fā)票5000,不含稅收入是6000/1.03還是(11000+10000+5000)/1.03呢
1/539
2020-01-09
老師,請問我們4月份未確認(rèn)收入做多了,10月份沖紅了,收入沖紅了,成本也要紅沖嗎?
1/540
2020-01-06
請問工程報價中含運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)、稅金,發(fā)出商品暫未收款的會計分錄怎么做?收入要分主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入嗎?
1/692
2019-06-27
老師好!酒店客房每日收入怎么確認(rèn),比如今天的收的款項(xiàng)里面可能有很多是未來幾天的收入,那我怎么確認(rèn)今天的收入?
4/2168
2019-02-20
發(fā)現(xiàn)2015年一個單位的預(yù)收款未沖,但是已確認(rèn)收入2016年如何調(diào)整
1/473
2016-03-01
貨已發(fā)款未到,老板不讓確認(rèn)收入又要給收貨人掛賬,分錄怎么做?
3/1018
2017-03-29
老師你好 我想問下確認(rèn)銷售收入時是不是一定要收到發(fā)票才能確認(rèn)收入
8/2490
2019-07-11
老師:建筑行業(yè)計算收入:100萬未,取得進(jìn)項(xiàng)稅額為:6萬 銷項(xiàng)稅額為:11萬 本月營改繳納的增值稅:5萬 元沒法抵扣的,5萬元/100萬未稅收入 *100= 5%這個 5% 增加取得發(fā)票的成本,如果找對方公司補(bǔ)貼稅金 是不是這樣折算 ?
1/795
2016-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方科目有個余額0.03 能通過營業(yè)外收入或支出平嗎 因?yàn)轭A(yù)繳的增值稅和開發(fā)票(發(fā)票是因?yàn)橄揞~要求一下開了10幾張)合計的增值稅差了0.03
1/511
2018-04-12
鄒老師,您好!請問個人掛靠利潤部分怎么通過合法途徑進(jìn)行打款呢?現(xiàn)在公司還是虧損狀態(tài)走未分配利潤也不合適吧!做工資獎金吧人家有提供身份證明文件,還有就是一般計稅不按建安合同走的話,直接按開票金額確認(rèn)收入可行嗎?如果稅務(wù)局查賬的話沒按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行確認(rèn)收入的話會有隱患嗎?
1/457
2020-05-05
去年12月30發(fā)票報銷未入帳,現(xiàn)在12月可以入帳報銷嗎
1/731
2020-12-08
紅沖時,是下月初未收到發(fā)票就紅沖,還是以后收到發(fā)票再進(jìn)行紅沖
1/819
2017-07-09
公司是建筑公司在2018年是核定征收,在2018年12月巳申報了未開票收入。2019年改為查帳征收,2019年1、2月開票收入分別又申報了增值稅后又繳了稅?,F(xiàn)在可以將2019年的增值稅調(diào)入2018年12月里嗎?做異常申報可以嗎?
1/734
2019-04-11