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為什么科目余額表上的銷售費用是:554217.23元,利潤表上面的銷售費用是:554167.23元?利潤表上面的銷售費用不是就應(yīng)該等于余額表上面的銷售費用么,利潤表上面的答案不應(yīng)該是:554217.23元么?
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2019-05-18
收到了一張紙質(zhì)承兌匯票,但是我和承兌票據(jù)上面的上家并無業(yè)務(wù)往來,也沒有給上家單位開具發(fā)票。我轉(zhuǎn)給下家了,下家給我開具了發(fā)票,這樣和承兌票據(jù)上面上家的賬應(yīng)該怎么做?
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2019-01-17
有一個產(chǎn)品,合同上單價比之前的高了一倍開發(fā)票會有風(fēng)險嗎?可以按合同上開嗎,之前的單價比較低,現(xiàn)在合同上單價漲了,發(fā)票上單價也要按合同上來嗎?可以按之前的價格開嗎
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2021-06-10
殘保金中"上年在職職工年平均工資"數(shù)怎么計算?上年在職職工年平均工資=上年全年發(fā)放工資總額÷上年在冊職工總?cè)藬?shù)是這樣算嗎?
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2017-02-15
請問這個個人所得稅專項扣除的信息,我們小孩子18年上的幼兒園,結(jié)束時間怎么填寫啊,還有我在上海上班,小孩子在老家上學(xué)可以填寫嗎
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2020-04-25
在填所得稅年報中,職工薪酬納稅調(diào)整表中的第一行工資薪酬怎么填,是填上年實際發(fā)放的工資嗎,如果上年發(fā)放上上年的工資,要算在里面嗎
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2017-02-06
為什么資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤和利潤表上的利潤總和不同? 如果是新公司第一年的資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤和利潤表上的利潤總和應(yīng)該相同吧
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2019-03-10
老師,賬本上的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表和申報表上的數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該完全一致。賬本上的收入,成本費用和申報表上也應(yīng)該一致。不一致就不對是嗎?
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2020-07-10
銀行賬上的余額和銀行戶上的余額對不上,而且是從幾個月前就對不上的,這個可以直接在最近一個月里補(bǔ)錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
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2019-09-29
老師,根據(jù)憑證登三欄賬的時候,你要登的那個科目在憑證上是借方,三欄賬上的金額就在借方寫,憑證上是貸方,三欄賬上就在貸方寫,是嗎
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2016-12-23
開普票點擊 發(fā)票上傳,跳出“手工上傳發(fā)票任務(wù)已經(jīng)啟動”,是不是意味著自動上傳了。我開的普票現(xiàn)在都顯示 已報送,也就是上傳成功,對吧。
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2017-05-30
殘保金申報上年工資總額是填一年實發(fā)工資總合計數(shù),上年人員數(shù)量,如果一年都是這3個人上班,那么上年數(shù)量就只填寫3就可以了對嗎
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2018-08-15
申報業(yè)務(wù)1:A公司本月購買稅控盤與技術(shù)維護(hù)費支付480元,本期銷項-進(jìn)項的應(yīng)納稅額為300元; 申報業(yè)務(wù)2:木蘭建筑公司承接的異地A項目為簡易計稅項目,本期取得工程款100萬,已經(jīng)預(yù)交增值稅3萬。該公司本期增值稅實際應(yīng)繳納3萬; 申報業(yè)務(wù)3:A公司是一般納稅人,從事現(xiàn)代服務(wù),適用增值稅進(jìn)項稅額加計抵減10%政策,2022年6月稅款所屬期銷項稅額9500元,當(dāng)期認(rèn)證進(jìn)項稅額9000元,當(dāng)期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出200元,假設(shè)上期留抵稅額為0,期初加計抵減余額為0。如何填表
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2023-03-23
增值稅納稅申報表中(一般納稅人),銷項稅額3341.89,本期勾選確認(rèn)認(rèn)證的進(jìn)項稅額2635.97,上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計抵減政策,稅額抵減情況表如何填寫?
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2020-04-22
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元。 (2)外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票,注明價款1530萬元。 (3)支付水電費取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額3萬元,其中5%用于企業(yè)職工浴室和食堂。 (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元,支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得一般納稅人運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (5)出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。 (6)進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題。 17、(1)已知上期留抵稅額為25萬元的情況下,計算該企業(yè)當(dāng)月采用“免、抵、退”法下的當(dāng)期應(yīng)納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應(yīng)該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31
應(yīng)抵扣稅額合計=進(jìn)項稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-免抵退應(yīng)退稅額+按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額,為什么要減去免抵退應(yīng)退稅額?免抵退稅額不抵扣銷項嗎?
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2019-03-06
老師請問,這個期初未繳稅額369.65 我上月沒有要交的稅呢?上上個月的已經(jīng)扣了 我是不是應(yīng)該在這兒填上上月的稅? 而且我這個數(shù)為什么帶不出來呢?不是應(yīng)該和第三行的數(shù)一樣的嗎
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2022-09-09
公司老總從財務(wù)上拿走五萬元應(yīng)放在哪個科目上
1/318
2019-10-25
老師利潤表上的本期金額跟上期金額是什么意思
1/303
2019-05-29
為什么成本的相對上升不可能是變動成本的上升?
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2020-10-16
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