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老師好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)1129.18,銷項(xiàng)36.93,請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表四的加計(jì)抵減情況表如何填寫! 1.本期發(fā)生額時(shí)112.92?本期調(diào)減額?,本期可抵減額?,實(shí)際抵減額? 2.進(jìn)項(xiàng)沒有轉(zhuǎn)出! 麻煩老師指導(dǎo)!謝謝
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2019-10-09
填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄"其他""稅額"列,第8b欄"其他""份數(shù)"列填寫1份,"金額"列填寫2587.16元.同時(shí),還需將上述內(nèi)容填入本表第10行"(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)"
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2020-09-07
增值稅納稅申報(bào)表25欄為負(fù)數(shù),上個(gè)月多繳納了稅款,導(dǎo)致32欄與34欄不一致,我實(shí)際應(yīng)按照32欄交。我怎么申報(bào)更改。
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2020-08-03
增值稅納稅申報(bào)表主表里第25行期初未繳稅額是什么意思?怎么算的
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2018-10-11
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè),4月注冊(cè),到目前為止只有支出沒有收入,增值稅納稅申報(bào)表要怎樣填寫呢?
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2019-07-08
增值稅納稅申報(bào)表(期初未繳稅額這一欄的有數(shù)字,但我們每個(gè)月都有繳稅,可以調(diào)整嗎)鉛筆劃線部分
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2016-12-08
我每月只打印了增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單和增值稅納稅申報(bào)表,銷項(xiàng)開票的清單沒有打印,也沒有打印繳款回執(zhí)。這樣子沒什么問題吧
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2016-05-13
9月份開具的發(fā)票忘記作廢,正常申報(bào)了,10月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記作廢了,做了無(wú)票收入的負(fù)數(shù),在12月初讓補(bǔ)交10月份的增值稅這種情況我補(bǔ)交的稅額要在增值稅納稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)呢
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2018-01-13
增值稅納稅申報(bào)表是否需要自己填寫?還是系統(tǒng)自動(dòng)填寫?如果自己填寫如何填寫?
1/4141
2019-09-17
增值稅納稅申報(bào)表比稅盤的稅額多2分錢怎么辦
1/1935
2018-10-08
增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)月專票40萬(wàn),普票紅沖20萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候顯示是什么原因怎么解決?
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2019-04-17
老師們好!請(qǐng)問:快賬當(dāng)中增值稅納稅申報(bào)表附列資料五中的欄目根據(jù)哪里填寫?怎么看出本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)增加額是零的?清單中那么些單據(jù)怎么看出哪個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)?
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2018-05-29
增值稅納稅申報(bào)表中期末未繳稅額和本期應(yīng)補(bǔ)稅額是不是應(yīng)該一致
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2018-03-22
請(qǐng)問,增值稅納稅申報(bào)表中的“按適用稅率征稅銷售額”這個(gè)金額和企業(yè)利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)總收入”是一致的嗎?這是個(gè)非企業(yè)單位,只開了部分發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎樣處理數(shù)據(jù)
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2019-10-07
老師你好 增值稅納稅申報(bào)表中34行為正數(shù)的時(shí)候是不是要去做退稅
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2019-09-01
老師好! 一季度企業(yè)開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅合計(jì)金額10000元,可是增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算出來(lái)的金額多出0.04元,即10000.04元,如果登賬?
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2020-05-19
我剛才看了小規(guī)模的增值稅納稅申報(bào)表,老師說的是專票情況,那如果是自己票的普票,金額也為40000元,在申報(bào)表填寫哪一欄呢?謝謝
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2016-10-18
老師 請(qǐng)問 增值稅納稅申報(bào)表主表中 黃色的單元格 是什么意思
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2018-10-22
老師您好,我想問一下,我們是機(jī)械租賃公司,稅務(wù)帶開了專票,我報(bào)稅在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫?
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2021-04-13
企業(yè)當(dāng)年度12月份增值稅納稅申報(bào)表,是指次年1月份申報(bào)的的前年12月的報(bào)表嗎?
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2019-10-08