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小規(guī)模納稅人公司按照什么怎么報稅
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2020-11-24
公司遷移辦理了原地址稅務(wù)清算注銷,但是在遷入地?zé)o法查詢到稅務(wù)信息無法辦理遷入稅務(wù),該怎么辦呢
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2020-06-22
會計是以貨幣為主要計量單位,運用一系列專門方法,核算和監(jiān)督一個單位經(jīng)濟活動的一種行政管理工作對嗎
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2021-03-23
管理旨骼管理旨骼管理旨骼管理旨骼
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2017-08-16
原本是個體工商戶,現(xiàn)在注冊了有限公司,那個體工商戶需要怎樣處理?是注銷掉?還是不管它?
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2017-03-08
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:本年利潤 貸:管理費-開辦費,管理費-辦公費,管理費-招待費 逐筆進行結(jié)轉(zhuǎn)?
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2016-08-04
為什么管理費用沒有設(shè)應(yīng)交增值稅這一項,而銷售費用就有呢?管理費用也是因為管理這個行為,購買東西而產(chǎn)生的費用。
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2018-04-21
關(guān)于注冊會計師總體審計目標的說法中,正確的有(?。?A、合理保證財務(wù)報表整體不存在重大錯報 B、合理保證財務(wù)報表整體不存在舞弊 C、編制合法公允的財務(wù)報表提供給相關(guān)報表使用人 D、按照準則規(guī)定出具審計報告,并與管理層和治理層溝通
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2020-02-25
內(nèi)帳的進項不計負債類,是計損益類管理費?都計管理費用,要區(qū)別進項與銷項?,那銀行扣的一些稅費也計管理費用?還是什么?
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2016-05-31
老師您好,小規(guī)模公司有三位股東,其中一位股東是公司法人,現(xiàn)在公司法人要退股和換法人,在變更期間,原法人可否同步進行其他新公司的注冊及入股呢?
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2019-10-22
因為供應(yīng)商限制 上游廠商所有的票全開給我的新公司A 但我有老公司B在線上進行銷售 A在賬目處理的時候能不能把B公司的收入并入A公司 不算進來的話A公司會有大量的庫存產(chǎn)生 AB公司法人同一個 B公司沒有業(yè)務(wù)就是為了注冊網(wǎng)店而購入的一個老公司
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2019-11-07
想問一下,公司法人注冊了幾個公司,能都幫報稅嗎?現(xiàn)在不是說不能做兼職會計了嗎?那進去會要填經(jīng)辦人身份什么的,這樣好像又又自己信息吧?
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2019-11-06
中級財務(wù)管理。貼現(xiàn)法付息。月利率與年利率。兩種算法。結(jié)果不一樣。哪里出錯了。老師。
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2019-07-05
2018年出的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法里提到原則是真實性,合法性,關(guān)聯(lián)性
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2019-04-17
例:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請問社保是企業(yè)和個人的,還是個人的?2、交社保時 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個人) 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構(gòu)退的錢沖減管理費用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 過一下嗎? 我直接 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個月計提了工資,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個月我付工資的時候,如果某個人的工資沒有付給對方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實際付的工資,貸銀行存款,然后把對方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會計是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個人(那個工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個是對的呢?
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2024-07-27
給員工購買的工裝的賬務(wù)處理是 借 :管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費 借 應(yīng)付職工福利費 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05