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請(qǐng)老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào),增值稅的業(yè)務(wù)通過(guò)增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開(kāi)票子系統(tǒng),增值稅申報(bào)子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對(duì)嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)完成對(duì)嗎?
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2015-12-08
銷售貨物時(shí)會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額這一科目,如果這個(gè)月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過(guò)渡轉(zhuǎn)換一下把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
老師好,請(qǐng)問(wèn):月末做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個(gè)就平了。那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)明細(xì)填哪里呢?
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2018-12-05
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請(qǐng)問(wèn)年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
增值稅發(fā)票如何網(wǎng)上增量
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2020-02-28
網(wǎng)上能增領(lǐng)增值稅發(fā)票嗎?
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2019-07-16
你好老師,我們單位設(shè)置科目,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值值/未交增值稅,沒(méi)用過(guò),都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預(yù)提嗎?
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2016-09-07
老師請(qǐng)問(wèn) 預(yù)繳增值稅怎么弄?
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2019-12-25
小規(guī)模,季報(bào)。第四季度專票價(jià)稅合計(jì)=價(jià)+稅(116611.96=115457.38+1154.58) 普票價(jià)稅合計(jì)=價(jià)+稅(14156.84=14016.67+140.44) 未開(kāi)票收入價(jià)稅合計(jì)=價(jià)+稅(57000=56435.64+564.35) 增值稅申報(bào)表這樣填嗎?第18,19,20這樣填對(duì)嗎?附表是這樣填嗎?
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2021-01-07
這是同期的2張申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表里第7欄1064571.17從哪里來(lái)的,我不知道它和其他欄金額的勾稽關(guān)系是什么
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2022-04-19
小規(guī)模不開(kāi)票的收入在增值稅申報(bào)表里填在哪個(gè)地方?
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2021-01-15
老師,小規(guī)模增值稅免稅,第一季度的收入免不免啊
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2022-05-12
老師,有即征即退增值稅申報(bào)表 應(yīng)該如何填寫(xiě)?
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2020-12-10
老師,各體工程隊(duì)的收入,增值稅申報(bào)表,填貨物勞務(wù)欄還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)欄?
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2021-07-07
老師,小規(guī)模企業(yè)想開(kāi)增值稅發(fā)票 去稅務(wù)大廳?
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2022-05-31
老師你好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)票人復(fù)核人收款人 都是同一人對(duì)公司有什么影響?
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2021-08-03
老師,我是3%減按1%征稅,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)沒(méi)有1%的地方,表格上顯示稅額還是3%的稅額
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2023-04-17
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅申報(bào)表中附列資料一怎么填寫(xiě)?自動(dòng)引入的數(shù)據(jù)那全部改為0嗎?
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2021-10-20