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為什么收到發(fā)票,已經(jīng)付完款之后,做憑證的時候還是要用應(yīng)付賬款呢,為什么不可以直接用銀行存款?比如這個:收工程發(fā)票;借:在建工程 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 為什
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2017-06-29
我們醫(yī)院是民營醫(yī)院,準(zhǔn)備上市,現(xiàn)在是籌建期,那我那個工資和社保,公積金這些進管理費用——開辦費——工資,裝修費借,在建工程——裝修費等完工后轉(zhuǎn)到長期待攤費用——裝修費里,這樣做賬,上市時有影響嗎?還用再調(diào)賬嗎,謝謝
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2020-03-23
請問下 在建工程(生產(chǎn)管理用) 領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品 這個商品對應(yīng)的增值稅 是記入在建工程嗎? 借:在建工程 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(公允計算)
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2022-05-29
支付廠房設(shè)計款,發(fā)票也收到了,這個分錄? 有老師說廠房設(shè)計費可以計入在建工程,分錄: 借:在建工程 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 小規(guī)模不做進項稅不
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2022-04-06
我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,委托一家建筑公司代建房子,一家代建公司委托管理,代建公司開過來的代理費,我可以放在在建工程嗎
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2018-02-07
老師您好,我公司購買一處房產(chǎn),合同總金額512.98萬元(含稅),已經(jīng)支付307萬元(含稅),放在在建工程里面。剩余部分未支付,發(fā)票也沒開?,F(xiàn)在我們要對房租轉(zhuǎn)固,轉(zhuǎn)固金額為不含稅金額488.55萬元。剩下未支付的部分我應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?謝謝!
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2020-09-03
我公司從銀行借入長期借款用于在建工程,付給銀行的利息你跟我說要資本化,那么借款后公司發(fā)生的差旅費辦公費等管理費用或財務(wù)費用應(yīng)該如何做會計分錄
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2018-10-18
老師您好,中級會計實務(wù)中固定資產(chǎn)的工程物資和在建工程我總是不知道什么時候用,什么時候用工程物資,什么時候用在建工程,老師請給于指導(dǎo)
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2020-04-04
某公司為新建生產(chǎn)線,于2018年1月1日向中國銀行市分行取得3年期借款60萬元,款劃存銀行存款戶;年利率6%,每年年末支付借款利息;該企業(yè)取得借款后將其款項一次性全部投入工程,各年利息均于年末以存款支付,借款和最后一期利息在借款到期時以銀行存款償清。工程于2018年1月1日開工,至2020年9月30日完工,并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 要求:編制相應(yīng)的會計分錄。 1.2018年1月1日取得借款;2.借款投入使用;3.2018年12月31日、2019年12月31日,年末計息;4.2018年12月31日、2019年12月31日,年末付息;5.2020年9月30日計息(1月至9月);6.在建工程完工,“在建工程”轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”;7.2020年12月31日,年末付息并歸還借款本金。
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2020-04-09
自營建造固定資產(chǎn),領(lǐng)用原材料不論是自產(chǎn)還是外購的,原材料成本直接計入在建工程是么?不用計算稅額吧?
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2017-03-31
簽訂采購合同時的分錄:借:在途物資 貸:應(yīng)付賬款 交貨時,借:原材料(估算) 待:在途物資 收到發(fā)票時,借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:原材料(估算) 老師幫我看下是這樣嗎
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2022-02-10
【例·單選題】A公司對一幢辦公樓進行更新改造,該辦公樓原值為1000萬元,已計提折舊500萬元。更新改造過程中發(fā)生支出600萬元,被替換部分賬面原值為100萬元,出售價款為2萬元。不考慮相關(guān)稅費,則新辦公樓的入賬價值為(? )萬元。(2018年) A.1 100 B.1 050 C.1 048 D.1 052 【答案】B 【學(xué)堂點撥】被替換部分的賬面價值=100×(1-500/1 000)=50(萬元)。新辦公樓的入賬價值為1 000-500+600-50=1 050(萬元)。 請問關(guān)于售價2W的會計分錄是:借銀行存款 2 貸:在建工程2 為何不 減去2W呢?
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2020-05-10
老師您好!公司不動產(chǎn)在建工程期間預(yù)付的圖審費,咨詢服務(wù)費,設(shè)計費,應(yīng)該掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付賬款?
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2022-01-18
原材料改變用途,用于不動產(chǎn)在建工程的,進項稅額應(yīng)分兩年抵扣,已抵扣過的進項的40%需要作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。這句話什么意思呢
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2019-10-17
收到勞務(wù)發(fā)票,可以做 借:在建工程 應(yīng)交稅費(進項)貸:應(yīng)付賬款、銀存或現(xiàn)金 因為這次公司新來的員工,認(rèn)證了一張這勞務(wù)發(fā)票,本身還有幾張,這個要怎么做賬,月末是不是可以把在建工程直接轉(zhuǎn)到管理費用
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2018-09-13
老師,我們是物流公司,廠房還在籌建,之前的相關(guān)費用都進了在建工程和長期待攤費用-開辦費中,現(xiàn)在有一塊場地要租出去,收到第一筆租金,是不是籌建期就算結(jié)束了,費用不能再進入開辦費了,對之前的開辦費要如何做帳務(wù)處理?
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2015-12-15
A公司:借 在建工程,貸 其他應(yīng)付款 A公司把全部項目轉(zhuǎn)給B公司, A公司:沖紅所有在建工程及費用 借 其他應(yīng)付款,貸 在建工程 A公司賬務(wù)處理正確嗎? 為什么?
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2019-08-21
某一般納稅人企業(yè)12月11日收到從某銀行舉借 一年期的流動資金貸款200萬元,轉(zhuǎn)入公司的銀 行賬戶。同日,與A公司簽訂購買原材料合同 117萬元,當(dāng)天收到A公司開具的增值稅專用發(fā) 票,其中價款100萬元,稅款17萬元,供應(yīng)商 當(dāng)日從外地發(fā)貨。12月20日原材料運到企業(yè), 經(jīng)檢驗合格后辦理入庫手續(xù),企業(yè)同時向A公司 辦理付款117萬,從銀行賬戶轉(zhuǎn)出。寫出以上經(jīng) 濟事項的相關(guān)分錄。(涉及到的科目有短期借 款、在途物資、應(yīng)付賬款、原材料、應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(進項稅額)等)
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2022-05-16
在建工程,付 手續(xù)費,收利息,付對公維護費這樣的走長期待攤費用-開辦費,對嗎 這些科目在建工程完工后,需要轉(zhuǎn)入財務(wù)費用里嗎
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2021-10-25
老師你好,自行建造固定資產(chǎn)過程中,1.發(fā)生的餐費、汽油費計入管理費用還是在建工程?2.建造過程中購買的配電箱、電纜金額計入在建工程嗎?3.建造過程中購買的價值低于2000的,測量儀器、鉗子等是計入低值易耗品嗎,當(dāng)月攤銷完?有采購人員發(fā)生的,也有項目前期對接的人員
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2022-03-14
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