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可以咨詢您一個(gè)問(wèn)題嗎,是這樣的我們?cè)?1月沖了一筆去年的銷售收入,開(kāi)了紅字發(fā)票,做賬的時(shí)候我是沖本月收入成本呢還是沖以前年度損益調(diào)整呢,如果沖以前年度損益調(diào)整,那我利潤(rùn)表和申報(bào)表的收入就對(duì)不上了,這種怎么處理比較好呢
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2018-12-06
老師 我們上年多做了一筆費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 今天我們更正 借:應(yīng)付帳款(還是應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付帳款)? 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-12
老師,之前計(jì)提的企業(yè)所得稅在貸方有余額,需要轉(zhuǎn)進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎?
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2019-07-10
請(qǐng)老師幫我解答一下這道題,謝謝 1.現(xiàn)金盤盈900,原因待查, 2現(xiàn)金盤盈原因無(wú)法查明,報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 3.原材料盤虧1420,原因待查 4.經(jīng)查明,原材料盤虧屬于正常損失,經(jīng)報(bào)有關(guān)部門審批后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 5.盤盈一臺(tái)未入賬的設(shè)備,該設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格是8600.估計(jì)新舊程度為9成新,則作為前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)記錄“以前年度損益調(diào)整”賬戶的金額為( )元 6要求,根據(jù)上述資料1-4,逐筆編制會(huì)計(jì)分錄。并計(jì)算資料5
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2016-07-18
老師企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄怎么填呢?
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2019-07-08
以前年度損益調(diào)整的金額,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)怎么填報(bào)?
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2019-01-08
老師,是應(yīng)該列入18年稅前抵扣的,因?yàn)槠睕](méi)到,19年才到的做到了以前年度損益調(diào)整里了,那么以前年度損益調(diào)整有數(shù)到匯算清繳時(shí)我應(yīng)該把這數(shù)填到哪個(gè)報(bào)表里
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2019-05-14
請(qǐng)問(wèn)下20年匯算清繳補(bǔ)交19年工會(huì)經(jīng)費(fèi)印花稅分錄直接用以前年度損益調(diào)整嗎
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2020-03-14
12月份已經(jīng)把利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,也提取盈余公積了,可是報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上提取的附加稅不對(duì),那1月份更正的時(shí)候是走以前年度損益調(diào)整科目么?
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2017-02-11
16年暫時(shí)估了商品發(fā)票,17年沒(méi)回來(lái),做了匯算清繳,調(diào)增了暫估數(shù),還是不用補(bǔ)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理? 應(yīng)付賬款-暫估數(shù)要沖平嗎 還是留在那里,還可以彌補(bǔ)以前年度虧損
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2017-07-27
老師您好,請(qǐng)問(wèn)在2019年所得稅匯算時(shí),要填報(bào)2017年預(yù)付的資產(chǎn)損失,是不是直接在納稅調(diào)整那個(gè)表里直接填寫資產(chǎn)損失就行,還有這個(gè)賬是不是要做在現(xiàn)在這個(gè)月里,是借:以前年度損益調(diào)整,貸:預(yù)付賬款 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,這樣做賬對(duì)不對(duì)?
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2020-04-23
2018年12月計(jì)提了職工工資和費(fèi)用,匯算清繳也做了調(diào)增補(bǔ)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月我要把它沖平的會(huì)計(jì)分錄怎么做?是否直接對(duì)應(yīng)去年的會(huì)計(jì)分錄紅沖還是涉及以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
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2019-06-20
匯算清繳后需補(bǔ)繳的2016所得稅款怎么做分錄?2016年沒(méi)有計(jì)提這部分稅,財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,適用企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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2017-06-09
剛接手建筑公司的賬務(wù)。去年的暫估成本已沖平,今天剛收到成本發(fā)票,與暫估成本對(duì)應(yīng)不上,應(yīng)怎么做賬? 通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整去年的成本費(fèi)用 這個(gè)要怎么寫分錄呢
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2019-07-03
老師好,我們公司去年7月買了個(gè)3萬(wàn)元的空調(diào),當(dāng)期直接進(jìn)入了管理費(fèi)用,今年想轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),怎么轉(zhuǎn)? 我是直接借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎?
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2020-03-15
公司現(xiàn)在需要調(diào)整庫(kù)存商品科目,和進(jìn)銷存軟件上的庫(kù)存不照,是由于以前年度管理不善造成的庫(kù)存虛高,做分錄是不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 同時(shí):借:利潤(rùn)分配---為分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整?
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2017-01-24
18年第一季度有利潤(rùn)產(chǎn)生,但由于17年的匯算清繳未在此完成,無(wú)法彌補(bǔ)以前年度虧損,,3月我暫估入賬,那4月份要沖回暫估成本,如何操作最好?
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2018-04-26
公司19年11月份成立,11、12月份屬于籌建期,這兩個(gè)月有很多費(fèi)用發(fā)票到今年才拿來(lái)報(bào)銷,我把這些費(fèi)用都計(jì)入了以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳2019年所得稅時(shí)如何體現(xiàn)這部分金額?
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2020-04-20
借,制造費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)分錄在跨年之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)該是管理費(fèi)用,我現(xiàn)在調(diào)整,借制造費(fèi)用負(fù)數(shù),借以前年度損益調(diào)整,可以嗎?
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2020-01-13
老師,以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄做完后,去年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)要去改嗎
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2015-10-27