亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

登錄自然人稅收管理系統(tǒng)提示請求參數(shù)非法是怎么回事
1/623
2019-10-21
登錄自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,提示請求參數(shù)非法
1/932
2020-02-02
公司管公司借款,但是是對方法人打過來的,利息怎么處理
1/569
2018-03-14
建立開票管理員賬戶是自己法定人,給別人用會有危險嗎
1/497
2019-06-26
老師,多維度盈利能力分析是營運(yùn)管理領(lǐng)域的工作方法嗎?
1/1701
2020-05-13
新會計法中印花稅是計入管理費(fèi)用還是營業(yè)稅金及附加?
1/982
2018-11-26
老師,多交的無法退回的稅費(fèi)計入管理費(fèi)還是營業(yè)外支出
1/1250
2019-04-25
公司是基金管理公司,發(fā)行基金產(chǎn)品,收到基金管理費(fèi)如何做賬?這個基金管理費(fèi)還需要計提嗎,如果計提的話怎么計提呢
1/1517
2017-04-20
老師,對方以公司名義跟我們簽合同,但是打款是個人名義打的,我們財務(wù)按照合同公司名稱開了公司抬頭的普通發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開了好幾個月了 金額也很大(幾百萬),票款不一致,這種稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)該如何處理? 看網(wǎng)上說是不可以的,就算是對方出具委托付款協(xié)議書也不行。公司購貨,但卻以個人的名義支付貨款,屬于物與款不一致的情況,與實際業(yè)務(wù)不相符,根據(jù)發(fā)票管理辦法和實施細(xì)則的規(guī)定,對于這種情況,貴單位不允許給對方企業(yè)開具增值稅發(fā)票,如果開具了,則屬于票、款、物不一致的情況,違反發(fā)票管理辦法的規(guī)定。
1/2384
2020-06-23
老師,我想請教一下,供應(yīng)鏈管理公司提供代理采購,跟客戶簽訂的是按一定比例計收利息,實際提供的就是墊資服務(wù),但是我們收到上游開給的貨物發(fā)票后把墊資產(chǎn)生的利息則算到貨物單價里再開貨物發(fā)票給客戶,這樣有什么稅收風(fēng)險嗎?服務(wù)費(fèi)發(fā)票是6%,貨物是13%。
1/260
2023-07-31
公司法人可以注冊個體戶么
1/1917
2019-12-14
今年考注會經(jīng)濟(jì)法和稅法,稅務(wù)師報那幾科好
1/1311
2020-04-02
老師您好,2年前在我們當(dāng)?shù)赜幸粋€加油站項目,我一個朋友A和另一個人B一起準(zhǔn)備做,政府拍賣土地。我朋友找到我說讓我和他一起干,我拿了80萬,但是注冊公司法人是A,另一個持股人是B,他們各占比50%,當(dāng)時說的是我入股,現(xiàn)在幾年過去了,我朋友說我是投資,不存在入股,幾年了,拿出了80萬,也一分錢回報沒有收到,公司章程上也沒我的名字,出于是朋友,但是也沒簽任何協(xié)議,請問我現(xiàn)在該怎么辦?
3/915
2021-10-10
勞務(wù)工資。上個月直接通過發(fā)票按差旅費(fèi)報了4000打了工資。借管理費(fèi) 貸銀行存款。這個月付上個月計提的工資。借應(yīng)付薪酬 貸銀行存款但是余下了上個月按管理費(fèi)報銷的4000元。導(dǎo)致應(yīng)付薪酬還有4000余額怎么做賬務(wù)處理
3/553
2017-05-02
收到政府的專項補(bǔ)貼,除了有專項用途的資金撥付文件,政府對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求,還要對該資金所發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算,單獨(dú)核算是什么意思
1/3251
2017-04-21
我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改
4/509
2021-07-27
老師好,福利費(fèi)做帳是借:管理費(fèi)用一福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)。還是直接貸方:銀行存款或其他應(yīng)付款?
2/797
2021-04-07
請問員工自費(fèi)多承擔(dān)的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費(fèi)用-工資 5000 貸其他應(yīng)付-社保500 應(yīng)付職工薪酬4500 ,支付工資借應(yīng)付職工4500 貸銀行4500 支付計提社保。借管理費(fèi)用社保400 其他應(yīng)付款-社保400(按社保系統(tǒng)明細(xì)) 貸銀行存款800 那么還有其他應(yīng)付-社保的100做到哪里??
5/170
2024-10-16
微企純屬在建工程,期間發(fā)生的水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、車輛費(fèi)用、借款利息、銀行手續(xù)費(fèi)等是進(jìn)管理費(fèi)用、長期待攤費(fèi)用、還是在建工程,謝謝指導(dǎo)
1/1187
2019-10-15
一般納稅人福利費(fèi)要通過應(yīng)付職工薪酬過渡,如果年初有2個月直接是:管理費(fèi)用-福利費(fèi)20000,銀行存款20000,這樣要補(bǔ)計提分錄嗎?不補(bǔ)有什么影響嗎?
2/828
2020-10-27